Total încasat
2,50 Mil.
37 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,47 Mil.
2.103 achiziții
Achiziții offline
31.067 RON
67 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
21,9%
Client principal: SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
Mediana națională: 30,2%
Locul 29.253 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 29; restul de 17 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302822 | COMUNA SARU DORNEI CUI: 4326884 | 44100000-1 | 30.09.2026 | 333 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41302878 | COMUNA SARU DORNEI CUI: 4326884 | 44100000-1 | 30.09.2026 | 5.258 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41300126 | SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 | 44100000-1 | 30.09.2026 | 1.455 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41300238 | SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 | 44100000-1 | 30.09.2026 | 3.056 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41299925 | MUNICIPIUL VATRA DORNEI CUI: 7467268 | 44100000-1 | 30.09.2026 | 247 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere - canalizare - str. republicii, nr.5 - mun. vatra dornei | ||||
| DA41286229 | COMUNA CARLIBABA CUI: 4326906 | 44100000-1 | 29.09.2026 | 1.926 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41262217 | SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 | 09111400-4 | 28.09.2026 | 4.385 |
| Obiectul contractului: combustibil peleti | ||||
| DA41277683 | SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI CUI: 16037847 | 09111400-4 | 28.09.2026 | 2.410 |
| Obiectul contractului: combustibil peleti | ||||
| DA41277193 | SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI CUI: 16037847 | 44100000-1 | 28.09.2026 | 137 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41276422 | SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI CUI: 16037847 | 44100000-1 | 28.09.2026 | 2.009 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2847278 | RNPROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CALIMANI RA CUI: 25614391 | 44190000-8 | 04.09.2026 | 260 |
| Obiectul contractului: materiale constructie | ||||
| DAN2846582 | RNPROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CALIMANI RA CUI: 25614391 | 03413000-8 | 03.09.2026 | 78 |
| Obiectul contractului: brichete lemn | ||||
| DAN2800010 | COMUNA DORNA ARINI CUI: 6576100 | 44110000-4 | 06.07.2026 | 991 |
| Obiectul contractului: -bordura vibropresat mica 30gri 0.5m - 6 buc <br>-profil lbc 60*30*3 - 30 ml<br>-profil lbc 30*20*3 - 12ml<br>-disc deb. 125*1.0 mm - 5 buc <br>-diluant 250 ml - 1 buc<br>-vopsea 0.5 gri deschis - 2 buc <br>-boltar fundatie 500*200*200 - 10 buc | ||||
| DAN2721969 | RNPROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CALIMANI RA CUI: 25614391 | 44192000-2 | 02.04.2026 | 117 |
| Obiectul contractului: materiale constructie | ||||
| DAN2682823 | RNPROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CALIMANI RA CUI: 25614391 | 44192000-2 | 16.02.2026 | 10 |
| Obiectul contractului: materiale constructie | ||||
| DAN2660009 | RNPROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CALIMANI RA CUI: 25614391 | 44411000-4 | 19.01.2026 | 830 |
| Obiectul contractului: materiale igienico sanitare | ||||
| DAN2659935 | RNPROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CALIMANI RA CUI: 25614391 | 44192000-2 | 19.01.2026 | 515 |
| Obiectul contractului: materiale constructie | ||||
| DAN2659602 | RNPROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CALIMANI RA CUI: 25614391 | 44192000-2 | 19.01.2026 | 92 |
| Obiectul contractului: materiale de constructie | ||||
| DAN2626196 | RNPROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CALIMANI RA CUI: 25614391 | 44192000-2 | 11.12.2025 | 285 |
| Obiectul contractului: materiale de constructie | ||||
| DAN2506074 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 44114220-0 | 14.07.2025 | 4.538 |
| Obiectul contractului: furnizare de tuburi din beton armat precomprimat si tevi corugate din polietilena de inalta densitate - dssv | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/743153/api/v1/suppliers/743153/revenue/api/v1/suppliers/743153/scores/api/v1/suppliers/743153/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/743153/api/v1/suppliers/743153/years/api/v1/suppliers/743153/cpv/api/v1/suppliers/743153/clients/api/v1/suppliers/743153/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders