Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41302822 COMUNA SARU DORNEI CUI: 4326884 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.09.2026 333
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41302878 COMUNA SARU DORNEI CUI: 4326884 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.09.2026 5.258
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41300126 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.09.2026 1.455
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41300238 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.09.2026 3.056
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41299925 MUNICIPIUL VATRA DORNEI CUI: 7467268 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.09.2026 247
Obiectul contractului: materiale intretinere - canalizare - str. republicii, nr.5 - mun. vatra dornei
DA41286229 COMUNA CARLIBABA CUI: 4326906 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 29.09.2026 1.926
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41262217 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 09111400-4 28.09.2026 4.385
Obiectul contractului: combustibil peleti
DA41277683 SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI CUI: 16037847 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 09111400-4 28.09.2026 2.410
Obiectul contractului: combustibil peleti
DA41277193 SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI CUI: 16037847 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 28.09.2026 137
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41276422 SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI CUI: 16037847 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 28.09.2026 2.009
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41276316 CLUBUL SPORTIV SCOLAR VATRA DORNEI CUI: 6873373 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 28.09.2026 145
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41195449 SCOALA GIMNAZIALA DORNA ARINI CUI: 14173109 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 16.09.2026 144
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41186007 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 15.09.2026 999
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41115590 COMUNA CARLIBABA CUI: 4326906 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 04.09.2026 645
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41115718 MUNICIPIUL VATRA DORNEI CUI: 7467268 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 04.09.2026 1.267
Obiectul contractului: teava si mozaic -
DA41103413 COMUNA CRUCEA CUI: 4326876 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 03.09.2026 437
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41087447 COMUNA PANACI CUI: 4326892 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 01.09.2026 3.087
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41079286 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 01.09.2026 5.078
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA41019771 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 20.08.2026 2.762
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA40947220 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 11.08.2026 830
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA40933487 COMUNA CRUCEA CUI: 4326876 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 04.08.2026 3.089
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA40907028 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.07.2026 9.381
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA40906612 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 29.07.2026 5.089
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA40896502 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 28.07.2026 1.248
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere
DA40874485 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VATRA DORNEI CUI: 18262659 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 24.07.2026 754
Obiectul contractului: pachet materiale intretinere

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API