Total încasat
29,55 Mil.
204 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
19,13 Mil.
4.036 achiziții
Achiziții offline
1,83 Mil.
387 achiziții
Licitații
8,59 Mil.
49 contracte
Câștigat fără concurență
87,6%
30 din 40 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 1.545 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
3,2%
1 din 14 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 1.450 din 6.155
Dependența de clientul principal
14,0%
Client principal: COMPANIA DE APA SOMES SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 36.727 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 50; restul de 38 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41297676 | REGISTRUL AUTO ROMAN RA CUI: 1590236 | 50312000-5 | 30.09.2026 | 1.768 |
| Obiectul contractului: reparatie hp 477 | ||||
| DA41295571 | AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CUI: 20800954 | 30125000-1 | 30.09.2026 | 385 |
| Obiectul contractului: pachet piese | ||||
| DA41295070 | REGISTRUL AUTO ROMAN RA CUI: 1590236 | 50312000-5 | 30.09.2026 | 1.731 |
| Obiectul contractului: reparatie xerox 6515 | ||||
| DA41293047 | PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL CLUJ CUI: 4722439 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 3.990 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||
| DA41258959 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 79521000-2 | 29.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii printare | ||||
| DA41285317 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ CUI: 4288080 | 79823000-9 | 29.09.2026 | 12.050 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire si multiplicare | ||||
| DA41283112 | COMUNA MARGAU CUI: 4426220 | 30121100-4 | 29.09.2026 | 40.965 |
| Obiectul contractului: dotari fedr- echipa de management si operare pentru pids cod proiect: 353877 | ||||
| DA41281221 | TRIBUNALUL CLUJ CUI: 4565300 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 24.975 |
| Obiectul contractului: cartus toner lexmark ms631x | ||||
| DA41267074 | LICEUL TEORETIC AVRAM IANCU CUI: 4847530 | 38653400-1 | 25.09.2026 | 102.150 |
| Obiectul contractului: sistem display interactiv profesional 85 | ||||
| DA41267190 | LICEUL TEORETIC AVRAM IANCU CUI: 4847530 | 50313200-4 | 25.09.2026 | 848 |
| Obiectul contractului: servicii de intre;inere fotocopiatoare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2857179 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 50323000-5 | 17.09.2026 | 907 |
| Obiectul contractului: cjgi servicii de reparatii si intretinere imprimanta | ||||
| DAN2856949 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 1.120 |
| Obiectul contractului: cj furnizare cartuse toner | ||||
| DAN2856946 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 79521000-2 | 17.09.2026 | 1.468 |
| Obiectul contractului: cj servicii copiere si intretinere echipament de copiere | ||||
| DAN2856688 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 50323000-5 | 17.09.2026 | 516 |
| Obiectul contractului: cj servicii intretinere echipamente de copiat | ||||
| DAN2856647 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 1.370 |
| Obiectul contractului: cjh furnizare cartuse de toner | ||||
| DAN2856406 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 79521000-2 | 17.09.2026 | 2.070 |
| Obiectul contractului: cj servicii printare si intretinere imprimante | ||||
| DAN2856401 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 1.185 |
| Obiectul contractului: cj furnizare cartuse de toner | ||||
| DAN2840849 | COMUNA VALEA IERII CUI: 5562115 | 50313200-4 | 27.08.2026 | 3.478 |
| Obiectul contractului: servicii de printare pentru lunile aprilie -iunie 2026 | ||||
| DAN2834259 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 30125100-2 | 18.08.2026 | 67 |
| Obiectul contractului: cj de-achizitie cartus toner hp | ||||
| DAN2834253 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 30125120-8 | 18.08.2026 | 290 |
| Obiectul contractului: cj de-achizitie toner imprimanta ricoh | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1133610 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CUI: 4288047 | 79820000-8 | 25.06.2026 | 429.700 |
| Obiectul contractului: acord- cadru pe 24 luni pentru servicii de inchiriere echipamente pentru copiere-scanare-imprimare documente, inclusiv mentenanta echipamente pentru universitatea de medicina si farmacie iuliu hatieganu cluj - napoca | ||||
| SCNA1131027 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 79820000-8 | 04.03.2026 | 1.092.150 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere echipamente pentru copiere-scanare-listare documente, inclusiv mentenanta echipamente | ||||
| CAN1133320 | AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD VEST CUI: 11463302 | 30213100-6 | 12.12.2025 | 1.023.340 |
| Obiectul contractului: echipamente it: latopuri, desktopuri, monitoare, tablete, multifunctionale, casti | ||||
| SCNA1128559 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50313000-2 | 05.12.2025 | 117.380 |
| Obiectul contractului: serviciul de reparare si intretinere a echipamentelor de reprografie pentru srtfc cluj | ||||
| CAN1144188 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 30121100-4 | 27.03.2025 | 8.450 |
| Obiectul contractului: multifunctionale-2 repere,2 bucati | ||||
| SCNA1111235 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50313000-2 | 27.09.2024 | 116.010 |
| Obiectul contractului: serviciul de reparare si intretinere a echipamentelor de reprografie pentru srtfc cluj | ||||
| SCNA1099812 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 79820000-8 | 29.02.2024 | 1.092.150 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere echipamente pentru copiere-scanare-listare documente, inclusiv mentenanta echipamente | ||||
| SCNA1074158 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CUI: 4288047 | 79820000-8 | 25.01.2024 | 655.900 |
| Obiectul contractului: acord cadru pe 24 luni pentru servicii de printare pentru universitatea de medicina si farmacie iuliu hatieganu cluj-napoca . | ||||
| CAN1108344 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA CUI: 4426336 | 30232110-8 | 29.07.2023 | 1.528.134 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie de echipamente informatice. | ||||
| SCNA1088339 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50313000-2 | 27.06.2023 | 95.875 |
| Obiectul contractului: serviciul de reparare si intretinere a echipamentelor de reprografie pentru srtfc cluj | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/9091754/api/v1/suppliers/9091754/revenue/api/v1/suppliers/9091754/scores/api/v1/suppliers/9091754/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/9091754/api/v1/suppliers/9091754/years/api/v1/suppliers/9091754/cpv/api/v1/suppliers/9091754/clients/api/v1/suppliers/9091754/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders