Total încasat
4,64 Mil.
272 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,27 Mil.
932 achiziții
Achiziții offline
698.551 RON
88 achiziții
Licitații
670.468 RON
10 contracte
Câștigat fără concurență
72,0%
3 din 7 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 2.663 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
8,1%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 40.385 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 36; restul de 24 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41244165 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 44540000-7 | 28.09.2026 | 1.550 |
| Obiectul contractului: lant industrial inox 4x32mm din 763 portanta 100kg | ||||
| DA41187954 | ATENEUL NATIONAL DIN IASI CUI: 16070835 | 42410000-3 | 15.09.2026 | 3.080 |
| Obiectul contractului: chei de tachelaj pso 2t - 6 si franghii circulare din fibra de poliester1/2m 2000kg | ||||
| DA41165884 | OPERA NATIONALA ROMANA CUI: 4354558 | 42419000-6 | 11.09.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: mason 3 sl | ||||
| DA41151754 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 44531000-1 | 11.09.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: ancore conexpand inox m10x100 mm | ||||
| DA41139555 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 44531510-9 | 10.09.2026 | 2.450 |
| Obiectul contractului: materiale din inox | ||||
| DA41148016 | APA-CANAL 2000 SA CUI: 13009001 | 42410000-3 | 10.09.2026 | 1.995 |
| Obiectul contractului: dispozitive de ridicare | ||||
| DA41141744 | STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA - BISTRITA CUI: 3094573 | 42410000-3 | 09.09.2026 | 2.150 |
| Obiectul contractului: transpaleti manuali bfl 2500 kg - rosu | ||||
| DA41121280 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 | 44311000-3 | 07.09.2026 | 1.958 |
| Obiectul contractului: cablu otel diametru 14mm 6x36 mat ws+fc 127kn ik | ||||
| DA41118933 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 44423000-1 | 04.09.2026 | 205 |
| Obiectul contractului: chingi de ancoraj (pf) hi 35 hh 5m | ||||
| DA41105554 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 44423000-1 | 03.09.2026 | 188 |
| Obiectul contractului: funie pp10mm(70m) - srcf galati | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864706 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 42410000-3 | 28.09.2026 | 2.680 |
| Obiectul contractului: transpalet 2,5 tone | ||||
| DAN2725438 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 44320000-9 | 07.04.2026 | 632 |
| Obiectul contractului: cablu de otel - srcf galati | ||||
| DAN2716404 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 34320000-6 | 30.03.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: manson protectie- protectia franghiilor si a chingilor (pf) ptx 90 0.4m | ||||
| DAN2714431 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42400000-0 | 27.03.2026 | 710 |
| Obiectul contractului: protectia franghiilor si a chingilor (pf) evp 6-2.2m - revizia vagoane craiova | ||||
| DAN2714428 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42400000-0 | 27.03.2026 | 1.665 |
| Obiectul contractului: protectia franghiilor si a chingilor (pf) evp 15-1.3m - revizia vagoane craiova | ||||
| DAN2714423 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42400000-0 | 27.03.2026 | 631 |
| Obiectul contractului: dispozitiv de ridicare din cablu (pf) krg-4-42 3m(*) pb 2000 kg pt 0-90* 4200 kg pt 90-120* 3000 kg - revizia vagoane craiova | ||||
| DAN2714416 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42400000-0 | 27.03.2026 | 591 |
| Obiectul contractului: dispozitiv de ridicare din cablu (pf) krg -4-42 2.5m(*) pb 2000 kg pt 0-90* 4200 kg pt 90-120* 3000 kg - revizia vagoane craiova | ||||
| DAN2714404 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42400000-0 | 27.03.2026 | 433 |
| Obiectul contractului: dispozitiv de ridicare din cablu (pf) krg-3-42 1 m(*) pb 2000 kg pt 0-90* 4200 kg pt 90-120* 3000 kg - revizia vagoane craiova | ||||
| DAN2714399 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42400000-0 | 27.03.2026 | 355 |
| Obiectul contractului: dispozitiv de ridicare din cablu (pf) krg-2-28 1m(*) pb 2000 kg pt 0-90* 2800 kg pt 90-120* 2000 kg - revizia vagoane craiova | ||||
| DAN2714391 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42400000-0 | 27.03.2026 | 2.160 |
| Obiectul contractului: dispozitiv de ridicare din fibra de pol (pf) irg-4-105 3m (*) pb 5000 kg pt 0-90* 10500 kg pt 90-120* 7500 kg - revizia vagoane craiova | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1112345 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 44423300-4 | 21.05.2026 | 332.913 |
| Obiectul contractului: echipamente de manipulare a marfurilor | ||||
| SCNA1127462 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 42141600-5 | 06.11.2025 | 16.545 |
| Obiectul contractului: electropalan 1000 kg | ||||
| SCNA1082940 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 42410000-3 | 15.02.2023 | 33.098 |
| Obiectul contractului: transpalete hidraulice | ||||
| SCNA1040398 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 42400000-0 | 30.07.2020 | 32.468 |
| Obiectul contractului: echipament de ridicare: lot 1 - sufa textila - chinga - cod cpv - 42400000-0; lot 2 - transpalet - cod cpv - 42400000-0 | ||||
| SCNA1028803 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI - IFIN - HH CUI: 3321234 | 39152000-2 | 04.12.2019 | 110.994 |
| Obiectul contractului: rafturi metalice | ||||
| SCNA1011150 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44221310-1 | 09.01.2019 | 144.450 |
| Obiectul contractului: inlocuire porti de acces locomotive in hala rr din depoul brasov | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/8876716/api/v1/suppliers/8876716/revenue/api/v1/suppliers/8876716/scores/api/v1/suppliers/8876716/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/8876716/api/v1/suppliers/8876716/years/api/v1/suppliers/8876716/cpv/api/v1/suppliers/8876716/clients/api/v1/suppliers/8876716/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders