Total încasat
263.617 RON
23 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
255.847 RON
158 achiziții
Achiziții offline
7.770 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
31,7%
Client principal: SCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIU
Mediana națională: 30,2%
Locul 19.613 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 8 grupe CPV, din 8; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41270242 | ECOLOGIC PREST BIHOR SA CUI: 51294008 | 30125110-5 | 25.09.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: achizitie directa tonere pentru imprimanta de la cabina cantar | ||||
| DA41229179 | COMUNA CEFA CUI: 4820275 | 30125100-2 | 21.09.2026 | 3.303 |
| Obiectul contractului: tonere imprimanta | ||||
| DA41170068 | SCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA CUI: 12567719 | 30125100-2 | 14.09.2026 | 1.058 |
| Obiectul contractului: cartuse toner imprimanta | ||||
| DA40906538 | LICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIU MUNICIPIUL ORADEA CUI: 22622667 | 30125100-2 | 29.07.2026 | 1.096 |
| Obiectul contractului: cartuse toner imprimanta | ||||
| DA40816318 | ECOLOGIC PREST BIHOR SA CUI: 51294008 | 30125100-2 | 14.07.2026 | 479 |
| Obiectul contractului: achizitie directa toner imprimanta contabilitate | ||||
| DA40792487 | ECOLOGIC PREST BIHOR SA CUI: 51294008 | 30125100-2 | 09.07.2026 | 1.479 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere si cartuse imprimanta | ||||
| DA40445553 | LICEUL SANITAR VASILE VOICULESCU CUI: 12555722 | 30125100-2 | 21.05.2026 | 17.335 |
| Obiectul contractului: cartuse imprimanta | ||||
| DA40326949 | SPITALUL CLINIC CAI FERATE ORADEA CUI: 4208552 | 30192113-6 | 06.05.2026 | 1.141 |
| Obiectul contractului: cartuse pentru epson | ||||
| DA40242865 | PARC STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC BIHOR SRL CUI: 39494457 | 30125100-2 | 24.04.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: cartuse imprimanta | ||||
| DA40242219 | SCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA CUI: 12567719 | 30125100-2 | 24.04.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: reincarcare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2859274 | COMUNA CEFA CUI: 4820275 | 30125100-2 | 21.09.2026 | 4.107 |
| Obiectul contractului: cartus | ||||
| DAN2094686 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 50323100-6 | 17.01.2024 | 319 |
| Obiectul contractului: incarcare cartuse kyocera tk 1160-ct3 | ||||
| DAN2091735 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 30125000-1 | 15.01.2024 | 945 |
| Obiectul contractului: cilindru compatibil pentru xerox work center-ct3 | ||||
| DAN2036815 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 50300000-8 | 02.11.2023 | 151 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta hp m 1005 (inlocuire role fusser)-ct3 | ||||
| DAN1977035 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 50323100-6 | 03.08.2023 | 76 |
| Obiectul contractului: servicii de reincarcare cartuse | ||||
| DAN1899934 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 50323100-6 | 11.04.2023 | 147 |
| Obiectul contractului: reumplere cartus | ||||
| DAN1874096 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 50300000-8 | 07.03.2023 | 882 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta xerox workcentre 6515 | ||||
| DAN1871025 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 50323100-6 | 01.03.2023 | 500 |
| Obiectul contractului: reicarcare cartus toner kyocera tk-1160-ct3 | ||||
| DAN1528667 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 50323100-6 | 13.09.2021 | 643 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartuse tk1160 cu toner | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/32671136/api/v1/suppliers/32671136/revenue/api/v1/suppliers/32671136/scores/api/v1/suppliers/32671136/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/32671136/api/v1/suppliers/32671136/years/api/v1/suppliers/32671136/cpv/api/v1/suppliers/32671136/clients/api/v1/suppliers/32671136/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders