Total încasat
4,66 Mil.
55 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,26 Mil.
786 achiziții
Achiziții offline
211.676 RON
71 achiziții
Licitații
188.188 RON
13 contracte
Câștigat fără concurență
42,7%
9 din 26 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 5.141 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 24 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
50,0%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ
Mediana națională: 30,2%
Locul 8.329 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 32; restul de 20 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41257268 | CURTEA DE APEL CRAIOVA CUI: 17015316 | 30237300-2 | 24.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: presenter logitech r400, wireless, laser 2.4 ghz, max. 15 m, baterii aaa x2, negru | ||||
| DA41243457 | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA CUI: 11642243 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 740 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse compatibile pentru konica c650i, tn626 | ||||
| DA41213202 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359 | 50313100-3 | 21.09.2026 | 1.755 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii multifunctionale konica minolta bizhub c224; 4050 | ||||
| DA41179846 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359 | 50313100-3 | 16.09.2026 | 919 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii multifunctional brother 5750 | ||||
| DA41060764 | SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE CUI: 13644313 | 30125100-2 | 27.08.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: achizitie cartuse de toner | ||||
| DA41059404 | SCOALA GIMNAZIALA CORBII MARI CUI: 29145875 | 30125100-2 | 27.08.2026 | 1.736 |
| Obiectul contractului: pachet consumaabile imprimante | ||||
| DA41000115 | COMUNA HUREZANI JUDETUL GORJ CUI: 4510444 | 32420000-3 | 17.08.2026 | 741 |
| Obiectul contractului: achizitie cabiner cu accesorii | ||||
| DA41000079 | COMUNA HUREZANI JUDETUL GORJ CUI: 4510444 | 31527260-6 | 17.08.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: achizitie led panel | ||||
| DA40956438 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359 | 50313100-3 | 10.08.2026 | 1.085 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii multifunctional brother mfc 9140 | ||||
| DA40895141 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359 | 50313100-3 | 29.07.2026 | 2.047 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii multifunctional samsung scx 4824 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2818130 | REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA CUI: 10300854 | 30237000-9 | 27.07.2026 | 339 |
| Obiectul contractului: baterie asus zenbook 13 ux325ea | ||||
| DAN2757258 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 98390000-3 | 15.05.2026 | 1.198 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare multifuntionale - serviciul otd si it craiova | ||||
| DAN2750638 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 98390000-3 | 07.05.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: servicii de constatare defectiune multifunctionala - serviciul otd si it craiova | ||||
| DAN2731713 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 98390000-3 | 16.04.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii de constatare defectiune multifunctionale - serviciul otd si it craiova | ||||
| DAN2731686 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 98390000-3 | 16.04.2026 | 2.483 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare multifunctionale - serviciul otd si it craiova | ||||
| DAN2714111 | SCOALA GIMNAZIALA ROBANESTII DE JOS CUI: 15144098 | 30125100-2 | 26.03.2026 | 322 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DAN2680565 | AEROCLUBUL ROMANIEI CUI: 4266944 | 30237100-0 | 11.02.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: sursa pc | ||||
| DAN2653329 | AEROCLUBUL ROMANIEI CUI: 4266944 | 31158000-8 | 13.01.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: alimentator laptop | ||||
| DAN2620106 | AEROCLUBUL ROMANIEI CUI: 4266944 | 30125000-1 | 05.12.2025 | 1.227 |
| Obiectul contractului: piese pentru imprimanta sharp | ||||
| DAN2520771 | UNITATEA MILITARA 02517 CUI: 4332487 | 32422000-7 | 01.08.2025 | 4.113 |
| Obiectul contractului: medii de stocare | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1081477 | COMUNA PODARI CUI: 4553399 | 30213100-6 | 05.01.2023 | 49.123 |
| Obiectul contractului: furnizare computere portabile si echipamente de proiectie | ||||
| SCNA1051825 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 | 30213000-5 | 19.01.2022 | 81.284 |
| Obiectul contractului: achizitia de computere personale, computere portabile si servere - 15 loturi | ||||
| SCNA1053881 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 | 30213000-5 | 16.06.2021 | 3.519 |
| Obiectul contractului: achizitia de statie de lucru si server | ||||
| SCNA1053451 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 | 30213300-8 | 07.06.2021 | 173.900 |
| Obiectul contractului: achizitia de echipamente it, electronice si licente software pentru proiectul cu titlul sprijin la inceput de cariera pentru studentii universitatii din craiova, proiect co-finantat din programul operational capital uman 2014-2020, id proiect: 626/6/13/133461 | ||||
| SCNA1041407 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 | 30213000-5 | 20.08.2020 | 110.634 |
| Obiectul contractului: achizitia de computere personale, computere portabile si servere | ||||
| SCNA1040435 | ASOCIATIA VASILIADA CUI: 14190045 | 30213100-6 | 30.07.2020 | 14.060 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente informatice - 4 computere portabile (laptopuri) si o imprimanta multifunctionala in cadrul proiectulul factis - fii actor pentru o comunitate transformata, integrata si sustenablila - id 113890 | ||||
| SCNA1035387 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30125000-1 | 14.04.2020 | 4.560 |
| Obiectul contractului: piese si accesorii pentru fotocopiatoare (unitati de imagine ) - srtfc craiova | ||||
| SCNA1029444 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 | 30213000-5 | 13.12.2019 | 207.771 |
| Obiectul contractului: achizitia de computere personale, servere, computere portabile si pachete software educationale | ||||
| SCNA1028449 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 | 30213000-5 | 29.11.2019 | 196.724 |
| Obiectul contractului: achizitia de calculator desktop, notebook, licenta electronica microsoft office 10 home sau echivalent si soft microsoft student 2016 sau echivalent | ||||
| SCNA1021721 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 | 30213100-6 | 19.08.2019 | 63.564 |
| Obiectul contractului: achizitia de computere personale, computere portabile si servere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/17774596/api/v1/suppliers/17774596/revenue/api/v1/suppliers/17774596/scores/api/v1/suppliers/17774596/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/17774596/api/v1/suppliers/17774596/years/api/v1/suppliers/17774596/cpv/api/v1/suppliers/17774596/clients/api/v1/suppliers/17774596/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders