Sari la conținut

Achiziții offline

Achiziții directe făcute în afara catalogului electronic și raportate apoi în SEAP.

Achiziții offline
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Cod CPV Data Valoare
DAN2855916 EVENTCULINAR VOL SA CUI: 41639118 SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 39513200-3 16.09.2026 1.834
Obiectul contractului: servetele
DAN2835264 ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 39513200-3 19.08.2026 40
Obiectul contractului: achizitie servetele cutie 4 buc x 4.54 ron , servetele umede 4 buc x 5.50 ron conform referat nr. 30362 / 18.08.2026 ( secretariat ) , bon fiscal nr. 021 / 19.08.2026 , factura nr. 211629 / 19.08.2026. valoare totala achizitie 40.13 ron
DAN2821681 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404605 DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 39513200-3 31.07.2026 525
Obiectul contractului: achizitionare servetele de masa
DAN2820559 TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 39513200-3 30.07.2026 149
Obiectul contractului: materiale
DAN2807125 ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 39513200-3 13.07.2026 18
Obiectul contractului: achizitie servetele cutie 4bucx4,54ron.valoare totala 18,15ron.achizitie conf.referat nr.25834/10.07.2026,factura nr.175891/13.07.2026,bf nr.0052/13.07.2026
DAN2800343 COMUNA BOGDANESTI CUI: 4446686 KREDIANIS SRL CUI: 28464540 39513200-3 06.07.2026 2
Obiectul contractului: servetela de masa elfi family
DAN2800181 COMUNA BOGDANESTI CUI: 4446686 KREDIANIS SRL CUI: 28464540 39513200-3 06.07.2026 3
Obiectul contractului: servetele de masa elfi family
DAN2799727 LICEUL SILVIC REGELE MIHAI I GURGHIU CUI: 4376009 DARINA COM SRL CUI: 5641421 39513200-3 06.07.2026 128
Obiectul contractului: servetele musama
DAN2789750 UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 39513200-3 25.06.2026 213
Obiectul contractului: achizitie bunuri materiale consumabile (servetele)
DAN2783114 COMPLEX SPORTIV NATIONAL ARCUL DE TRIUMF BUCURESTI CUI: 46610503 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 39513200-3 17.06.2026 38
Obiectul contractului: servetele cutie
DAN2783112 COMPLEX SPORTIV NATIONAL ARCUL DE TRIUMF BUCURESTI CUI: 46610503 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 39513200-3 17.06.2026 38
Obiectul contractului: servetele cutie
DAN2776035 COMPLEX SPORTIV NATIONAL ARCUL DE TRIUMF BUCURESTI CUI: 46610503 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 39513200-3 09.06.2026 214
Obiectul contractului: servetele
DAN2772528 ECO SA CUI: 10625635 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 39513200-3 05.06.2026 127
Obiectul contractului: servetele de masa
DAN2755119 TEATRUL NATIONAL RADU STANCA SIBIU CUI: 4556190 CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 39513200-3 13.05.2026 134
Obiectul contractului: servetele 15 pach ( at perucherie)
DAN2755059 ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 39513200-3 13.05.2026 14
Obiectul contractului: achzitie servetele cutie , 3 buc x 4.54 ron comanda nr. 16841 / 08.05.2026 , referat nr. 16470 / 06.05.2026 , bon fiscal nr. 0011 / 08.05.2026 , factura nr. 111651 / 08.05.2026.valoare totala achizitie 13.61 ron
DAN2754332 COMPLEX SPORTIV NATIONAL ARCUL DE TRIUMF BUCURESTI CUI: 46610503 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 39513200-3 12.05.2026 88
Obiectul contractului: servetele
DAN2753203 COMPLEX SPORTIV NATIONAL ARCUL DE TRIUMF BUCURESTI CUI: 46610503 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 39513200-3 11.05.2026 349
Obiectul contractului: servetele
DAN2741345 COMPLEX SPORTIV NATIONAL ARCUL DE TRIUMF BUCURESTI CUI: 46610503 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 39513200-3 27.04.2026 79
Obiectul contractului: servetele , conform factura n 136682/27.04.2026
DAN2733726 TEATRUL PENTRU COPII ARLECHINO CUI: 4688523 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 39513200-3 17.04.2026 168
Obiectul contractului: materiale de curatenie
DAN2728626 ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 39513200-3 09.04.2026 18
Obiectul contractului: achizitie servetele cutie 100 buc/cutie , 4 cutii x 4.54 ron comanda nr. 13402 / 08.04.2026 , referat nr. 13079 / 07.04.2026 , bon fiscal nr. 103 / 08.04.2026 , factura nr. 86054 / 08.04.2026.valoare totala achizitie 18.15 ron.
DAN2727349 COMUNA BOGDANESTI CUI: 4446686 KREDIANIS SRL CUI: 28464540 39513200-3 08.04.2026 48
Obiectul contractului: servetele umede - 10buc
DAN2726152 COMUNA BOGDANESTI CUI: 4446686 KREDIANIS SRL CUI: 28464540 39513200-3 07.04.2026 7
Obiectul contractului: servetele de masa - 2 buc
DAN2721167 TEATRUL ANTON PANN RM VALCEA CUI: 2649480 ANNABELLA SRL CUI: 6532457 39513200-3 02.04.2026 2
Obiectul contractului: servetele
DAN2693121 COMUNA SULETEA CUI: 3394287 INFO TRUST SRL CUI: 16370727 39513200-3 02.03.2026 21
Obiectul contractului: servetele cutie 150/cutie elfi
DAN2690735 COMUNA SULETEA CUI: 3394287 INFO TRUST SRL CUI: 16370727 39513200-3 25.02.2026 10
Obiectul contractului: servetele de masa colorate 33*33 cm 20buc/pachet

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data
Data publicării notificării. Achiziția se finalizează de obicei cu câteva săptămâni înainte; alege datarea după finalizare ca să vezi când s-au cheltuit banii.
Valoare
Valoarea declarată în notificare, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/awards

Date deschise și API