| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41265984 | ORAS BUFTEA CUI: 4434029 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30125000-1 | 28.09.2026 | 2.288 |
| Obiectul contractului: cartuse, piese si accesorii pentru fotocopiatoare | ||||||
| DA41277378 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT CUI: 9746625 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30125100-2 | 28.09.2026 | 1.632 |
| Obiectul contractului: tonere om kyocera | ||||||
| DA41276813 | BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS SORIN TITEL CUI: 2488510 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30125000-1 | 28.09.2026 | 1.010 |
| Obiectul contractului: cilindru xerox workcenter 7525/7530/7535/ 7545/7556/altalink c8045/c8030/c8055/8045/8030 013r00662 | ||||||
| DA41272775 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC A MUNICIPIULUI BUCURESTI CUI: 54540344 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30125100-2 | 28.09.2026 | 23.041 |
| Obiectul contractului: pachet toner original | ||||||
| DA41257037 | UNIVDE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DAVILA CUI: 4192910 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30192000-1 | 25.09.2026 | 1.395 |
| Obiectul contractului: unitate de imagine ricoh sp6430dn | ||||||
| DA41247657 | SCOALA GIMNAZIALA NR 32 CUI: 24027194 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 44321000-6 | 24.09.2026 | 8.375 |
| Obiectul contractului: materiale cu caracter functional | ||||||
| DA41234492 | SCOALA PROFESIONALA ROMANO-GERMANA VISEU DE SUS CUI: 48740151 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30125100-2 | 22.09.2026 | 1.472 |
| Obiectul contractului: cartus toner cyan magenta yellow xerox versalink c410 / c415 006r04765 006r04766 006r04767 7.000 pag | ||||||
| DA41231313 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC A MUNICIPIULUI BUCURESTI CUI: 54540344 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30232000-4 | 22.09.2026 | 10.500 |
| Obiectul contractului: pachet periferice | ||||||
| DA41231380 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC A MUNICIPIULUI BUCURESTI CUI: 54540344 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30125100-2 | 22.09.2026 | 4.212 |
| Obiectul contractului: pachet toner | ||||||
| DA41217536 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA CUI: 24707492 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30125100-2 | 18.09.2026 | 918 |
| Obiectul contractului: cartus toner tk-3060 original pentru kyocera ecosys m3645idn | ||||||
| DA41205600 | GRADINITA NR 135 CUI: 4266618 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | servicii | 50323100-6 | 18.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii remediere imprimante | ||||||
| DA41171889 | ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA CUI: 2351555 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | servicii | 50323000-5 | 18.09.2026 | 38.077 |
| Obiectul contractului: piese de schimb echipamente 12 luni | ||||||
| DA41171966 | ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA CUI: 2351555 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | servicii | 50323000-5 | 18.09.2026 | 18.180 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere si depanare imprimante, faxuri si copiatoare | ||||||
| DA41199486 | UNIVDE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DAVILA CUI: 4192910 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30192000-1 | 16.09.2026 | 2.020 |
| Obiectul contractului: unitate de imagine xerox altalink c8045 | ||||||
| DA41199435 | UNIVDE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DAVILA CUI: 4192910 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30192000-1 | 16.09.2026 | 274 |
| Obiectul contractului: unitate de imagine lexmark ms811dn | ||||||
| DA41196913 | GRADINITA NR 236 CUI: 4340218 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 39713100-4 | 16.09.2026 | 4.020 |
| Obiectul contractului: masina de spalat vase incorporabila beko bdin16435 | ||||||
| DA41191456 | GRADINITA NR 236 CUI: 4340218 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 34911100-7 | 16.09.2026 | 295 |
| Obiectul contractului: carucior transport marfa magnusson, 300kg | ||||||
| DA41186913 | COMUNA DASCALU CUI: 4420783 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30197642-8 | 15.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||||
| DA41186433 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 18060331 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30125100-2 | 15.09.2026 | 556 |
| Obiectul contractului: achizitie publica de toner pentru copiator | ||||||
| DA41178049 | CENTRUL NATIONAL DE ARTA TINERIMEA ROMANA CUI: 4265906 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30125100-2 | 15.09.2026 | 1.715 |
| Obiectul contractului: pachet toner | ||||||
| DA41123418 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI CUI: 4659374 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30197643-5 | 07.09.2026 | 4.959 |
| Obiectul contractului: pachet hartie | ||||||
| DA41094522 | ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR CUI: 5110730 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30232110-8 | 02.09.2026 | 1.349 |
| Obiectul contractului: imprimanta multifunctionala laser monocro canon i-sensys mf463dw ii | ||||||
| DA41084751 | UNIVDE MEDICINA SI FARMACIE - CAROL DAVILA CUI: 4192910 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30192000-1 | 01.09.2026 | 2.020 |
| Obiectul contractului: unitate de imagine xerox altalink c8045 | ||||||
| DA41070701 | COLEGIUL NATIONAL SCOALA CENTRALA CUI: 4203946 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 30125100-2 | 28.08.2026 | 3.406 |
| Obiectul contractului: pachet toner | ||||||
| DA41061099 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI CUI: 4659374 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | furnizare | 39831240-0 | 27.08.2026 | 7.934 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct