Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41113100 SCOALA GIMNAZIALA GURA SUTII CUI: 29139997 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 07.09.2026 18.699
Obiectul contractului: cumparare directa
DA40905592 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET CUI: 4280396 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 30.07.2026 11.529
Obiectul contractului: pachet materiale de constructii
DA40894308 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 29.07.2026 7.616
Obiectul contractului: pachet produse si materiale consumabile reparatii curente
DA40894419 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 29.07.2026 12.325
Obiectul contractului: pachet materiale de constructii si produse diverse
DA40871931 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 30192700-8 24.07.2026 2.083
Obiectul contractului: pachet produse papetarie
DA40871996 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 30192700-8 24.07.2026 610
Obiectul contractului: pachet produse
DA40555276 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 04.06.2026 18.153
Obiectul contractului: pachet materiale de constructii
DA40537648 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 03.06.2026 24.242
Obiectul contractului: pachet materiale de constructii
DA40216969 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 39831240-0 22.04.2026 1.176
Obiectul contractului: pachet produse curatenie
DA40216876 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 30192700-8 22.04.2026 1.410
Obiectul contractului: pachet produse papetarie
DA40076630 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET CUI: 4280396 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 25.03.2026 11.566
Obiectul contractului: pachet materiale de constructii
DA39865592 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET CUI: 4280396 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 19.02.2026 7.017
Obiectul contractului: pachet materiale de constructii 2
DA39824896 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 30192700-8 12.02.2026 2.349
Obiectul contractului: pachet produse papetarie
DA39653652 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET CUI: 4280396 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 15.01.2026 12.380
Obiectul contractului: pachet materiale de constructii
DA39610431 SCOALA GIMNAZIALA GURA SUTII CUI: 29139997 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 29.12.2025 5.760
Obiectul contractului: cumparare directa
DA39585352 SCOALA GIMNAZIALA GURA SUTII CUI: 29139997 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 19.12.2025 8.256
Obiectul contractului: cumparare directa
DA39133426 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET CUI: 4280396 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 23.10.2025 12.372
Obiectul contractului: pachet materiale de constructii
DA38889405 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET CUI: 4280396 SALOM SRL CUI: 17299790 servicii 45520000-8 17.09.2025 15.800
Obiectul contractului: inchiriere echipament de terasament
DA38876499 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 17.09.2025 33.959
Obiectul contractului: pachet materiale de constructii
DA38789698 SCOALA GIMNAZIALA GURA SUTII CUI: 29139997 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 02.09.2025 15.993
Obiectul contractului: cumparare directa
DA38772690 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 39831240-0 01.09.2025 619
Obiectul contractului: pachet produse curatenie
DA38772638 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 30192700-8 01.09.2025 957
Obiectul contractului: pachet produse papetarie
DA38751031 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET CUI: 4280396 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 27.08.2025 5.369
Obiectul contractului: materiale de constructii
DA38491758 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET CUI: 4280396 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 44110000-4 08.07.2025 16.024
Obiectul contractului: achizitie materiale de constructii
DA38483686 COMUNA GURA SUTII CUI: 4402701 SALOM SRL CUI: 17299790 furnizare 30192700-8 07.07.2025 2.441
Obiectul contractului: pachet produse papetarie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API