Total încasat
77.282 RON
15 autorități client · încasări între 2023 și 2026
Achiziții directe
42.421 RON
39 achiziții
Achiziții offline
34.861 RON
16 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
45,1%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 10.564 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41228407 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU MEDIAS CUI: 17493493 | 39290000-1 | 21.09.2026 | 220 |
| Obiectul contractului: pachet cuier +holsurub | ||||
| DA41029437 | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS CUI: 4751469 | 39290000-1 | 21.08.2026 | 3.462 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||
| DA40858636 | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS CUI: 4751469 | 39290000-1 | 21.07.2026 | 3.804 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||
| DA40782019 | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS CUI: 4751469 | 44192000-2 | 08.07.2026 | 2.057 |
| Obiectul contractului: cuva spalator inox | ||||
| DA40372667 | COMUNA TARNAVA CUI: 4406029 | 39290000-1 | 12.05.2026 | 221 |
| Obiectul contractului: accesorii mobilier cuie 0,5kg, disc lamelar 2 buc, surub gips c. 3,5x45 100 buc, 3.5x55 100 buc, 3,5 | ||||
| DA40345629 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS CSMM CUI: 38045310 | 39290000-1 | 08.05.2026 | 1.625 |
| Obiectul contractului: achizitie de incuietori si manere despartitoare wc. | ||||
| DA40254038 | SCOALA GIMNAZIALA ALMA CUI: 17855380 | 39290000-1 | 27.04.2026 | 182 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||
| DA40205568 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MICUL PRINT MEDIAS CUI: 17493400 | 45453000-7 | 20.04.2026 | 647 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||
| DA40167313 | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS CUI: 4751469 | 39290000-1 | 09.04.2026 | 2.776 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||
| DA39796878 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU MEDIAS CUI: 17493493 | 39290000-1 | 09.02.2026 | 657 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2848404 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 44316510-6 | 07.09.2026 | 72 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DAN2848401 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 19520000-7 | 07.09.2026 | 70 |
| Obiectul contractului: produse din plastic | ||||
| DAN2848399 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 44512000-2 | 07.09.2026 | 475 |
| Obiectul contractului: diverse scule de mana | ||||
| DAN2763245 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 39290000-1 | 25.05.2026 | 5.837 |
| Obiectul contractului: diverse accesorii de mobilier- achizitie realizata in conformitate cu articolul 35 | ||||
| DAN2763239 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 03410000-7 | 25.05.2026 | 17.535 |
| Obiectul contractului: lemn- achizitie realizata in conformitate cu articolul 35 | ||||
| DAN2763234 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 19520000-7 | 25.05.2026 | 2.066 |
| Obiectul contractului: produse din plastic- achizitie realizata in conformitate cu articolul 35 | ||||
| DAN2763231 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 44530000-4 | 25.05.2026 | 12 |
| Obiectul contractului: dispozitive de fixare- achizitie realizata in conformitate cu articolul 35 | ||||
| DAN2690514 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 19520000-7 | 25.02.2026 | 657 |
| Obiectul contractului: folie tip cant abs | ||||
| DAN2690508 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 44330000-2 | 25.02.2026 | 727 |
| Obiectul contractului: picioare din otel diverse marimi | ||||
| DAN2690502 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 44512000-2 | 25.02.2026 | 106 |
| Obiectul contractului: rindele manuale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/48532622/api/v1/suppliers/48532622/revenue/api/v1/suppliers/48532622/scores/api/v1/suppliers/48532622/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/48532622/api/v1/suppliers/48532622/years/api/v1/suppliers/48532622/cpv/api/v1/suppliers/48532622/clients/api/v1/suppliers/48532622/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders