Total încasat
25,12 Mil.
170 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
11,16 Mil.
1.501 achiziții
Achiziții offline
1,30 Mil.
63 achiziții
Licitații
12,66 Mil.
91 contracte
Câștigat fără concurență
44,3%
28 din 52 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 5.003 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 36 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
19,5%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 31.703 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 40; restul de 28 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300189 | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL PRAHOVA CUI: 2844251 | 50313100-3 | 30.09.2026 | 790 |
| Obiectul contractului: reparatie unitate developare ricoh mp 2555sp | ||||
| DA41279760 | MUZEUL NATIONAL GEORGE ENESCU CUI: 4192561 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 2.875 |
| Obiectul contractului: set tonere ricoh m c251fw | ||||
| DA41276195 | SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR3 CUI: 4204160 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 1.941 |
| Obiectul contractului: set tonere kyocera taskalfa 2554ci | ||||
| DA41235512 | CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU ACADEMICIAN STEFAN MILCU CUI: 4283287 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 280 |
| Obiectul contractului: set tonere canon mf 752 cdw | ||||
| DA41261931 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA CUI: 24751048 | 30121100-4 | 24.09.2026 | 8.059 |
| Obiectul contractului: ricoh im 2500- multifunctionala laser monocrom a3 | ||||
| DA41257166 | UNIVERSITATEA NATIONALA DE STIINTA SI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCURESTI CUI: 48467613 | 30232110-8 | 24.09.2026 | 37.590 |
| Obiectul contractului: ricoh im370 - ref. 6143 - fac. chimie | ||||
| DA41203592 | SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR3 CUI: 4204160 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 780 |
| Obiectul contractului: set tonere hp laserjet 4302 | ||||
| DA41199163 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 50313100-3 | 16.09.2026 | 3.489 |
| Obiectul contractului: reparatie ricoh mp 2554 | ||||
| DA41199017 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 50300000-8 | 16.09.2026 | 1.416 |
| Obiectul contractului: reparatie ricoh im2500 | ||||
| DA41176931 | PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL GORJ CUI: 4448113 | 30125100-2 | 14.09.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: cartus toner negru (black) ricoh m c250fwb | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2747332 | UNITATEA DE LOGISTICA SI ACHIZITII CENTRALIZATE A POLITIEI PENITENCIARE CUI: 4193079 | 42962000-7 | 05.05.2026 | 10.000 |
| Obiectul contractului: servicii imprimare | ||||
| DAN2722998 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR CUI: 4266324 | 79521000-2 | 03.04.2026 | 13.300 |
| Obiectul contractului: serviciu integrat de imprimare-copiere 01.04.-30.04.2026 | ||||
| DAN2722602 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR CUI: 4266324 | 79521000-2 | 03.04.2026 | 12.650 |
| Obiectul contractului: servicii de imprimare-scanare | ||||
| DAN2722472 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR CUI: 4266324 | 79521000-2 | 03.04.2026 | 11.900 |
| Obiectul contractului: servicii imprimare-copiere-scanare-fax | ||||
| DAN2714421 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR CUI: 4266324 | 79521000-2 | 27.03.2026 | 21.000 |
| Obiectul contractului: servicii imprimare-copiere-scanare-fax | ||||
| DAN2711923 | UNITATEA DE LOGISTICA SI ACHIZITII CENTRALIZATE A POLITIEI PENITENCIARE CUI: 4193079 | 72267000-4 | 25.03.2026 | 490 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica specializata ricoh mp 3554 | ||||
| DAN2650016 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR CUI: 4266324 | 79521000-2 | 09.01.2026 | 12.300 |
| Obiectul contractului: serviciu integrat de imprimare-copiere-scanare-fax | ||||
| DAN2650000 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR CUI: 4266324 | 79521000-2 | 09.01.2026 | 23.930 |
| Obiectul contractului: serviciu integrat de imprimare-copiere-scanare-fax | ||||
| DAN2646317 | INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA ORL PROFDRDORIN HOCIOTA CUI: 4316210 | 79521000-2 | 04.01.2026 | 14.230 |
| Obiectul contractului: servicii de fotocopiere | ||||
| DAN2599281 | BANCA NATIONALA A ROMANIEI CUI: 361684 | 50312000-5 | 10.11.2025 | 99.000 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta, revizii si reparatii scanner a1 | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1126742 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 79521000-2 | 01.09.2026 | 150.250 |
| Obiectul contractului: servicii de imprimare-copiere-scanare | ||||
| CAN1167517 | UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU CUI: 4283996 | 30232110-8 | 09.06.2026 | 362.017 |
| Obiectul contractului: echipamente dotare laboratoare - reluare loturi anulate (laptopuri si imprimante) | ||||
| CAN1159337 | INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII -ISC CUI: 14234699 | 30216130-6 | 16.12.2025 | 320.632 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare echipamente it - 3 loturi<br>lot 1- scanere cu recunoastere coduri de bare<br>lot 2 - imprimante pentru coduri de bare<br>lot 3 - ups-uri | ||||
| CAN1157322 | UNIVERSITATEA NATIONALA DE STIINTA SI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCURESTI CUI: 48467613 | 38000000-5 | 13.11.2025 | 2.487.560 |
| Obiectul contractului: pnrr- echipamente pentru campus dual politehnica bucuresti - facultatea de inginerie medicala -transa 1 | ||||
| CAN1157289 | UNIVERSITATEA NATIONALA DE STIINTA SI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCURESTI CUI: 48467613 | 30211400-5 | 13.11.2025 | 285.073 |
| Obiectul contractului: echipamente pnrr 14030 / 2022. poz. 1, 138, 139, 140, 143 | ||||
| CAN1153708 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TELEORMAN CUI: 4567980 | 48900000-7 | 04.09.2025 | 1.475.424 |
| Obiectul contractului: achiztia de echipamente it si platforma software | ||||
| CAN1089441 | SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE CUI: 4267230 | 30125100-2 | 10.04.2025 | 1.584.943 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare consumabile imprimante | ||||
| CAN1085211 | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CUI: 4505502 | 30125100-2 | 08.08.2024 | 673.472 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| SCNA1062642 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR CUI: 4266324 | 79521000-2 | 30.07.2024 | 475.285 |
| Obiectul contractului: serviciu integrat de imprimare - copiere - scanare - fax | ||||
| CAN1122934 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE CUI: 4266863 | 79521000-2 | 22.03.2024 | 588.235 |
| Obiectul contractului: servicii integrate de imprimare, fotocopiere si scanare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/3900945/api/v1/suppliers/3900945/revenue/api/v1/suppliers/3900945/scores/api/v1/suppliers/3900945/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/3900945/api/v1/suppliers/3900945/years/api/v1/suppliers/3900945/cpv/api/v1/suppliers/3900945/clients/api/v1/suppliers/3900945/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders