Total încasat
174.185 RON
71 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
172.232 RON
244 achiziții
Achiziții offline
1.953 RON
5 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
60,8%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 4.872 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294453 | SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC CUI: 4245305 | 39263000-3 | 30.09.2026 | 1.590 |
| Obiectul contractului: suport etichete | ||||
| DA41259575 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30192000-1 | 24.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: suport itinerar veralit 135x123 mm, suport itinerar 320x220 mm/revizia de vagoane galati | ||||
| DA41225272 | UNITATEA MILITARA 01877 BUCURESTI CUI: 4266251 | 30199500-5 | 21.09.2026 | 1.026 |
| Obiectul contractului: mapa plastic | ||||
| DA41139446 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 22462000-6 | 09.09.2026 | 2.700 |
| Obiectul contractului: suport itinerar: 320x220 mm; 135x123 mm - revizia vagoane iasi | ||||
| DA40907949 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19520000-7 | 29.07.2026 | 2.700 |
| Obiectul contractului: suport itinerar 320x220 mm (landscape) revizia grivita | ||||
| DA40899734 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19520000-7 | 29.07.2026 | 520 |
| Obiectul contractului: suport itinerar 320x220 mm - revizia basarab | ||||
| DA40873568 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44423000-1 | 23.07.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: suport itinerar 320x220 mm-revizia vagoane constanta | ||||
| DA40873536 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44423000-1 | 23.07.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: suport itinerar veralit 135x123 mm-revizia vagoane constanta | ||||
| DA40863241 | COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII ION BORCEA BACAU CUI: 4278388 | 30192170-3 | 22.07.2026 | 36 |
| Obiectul contractului: suport etichete info model l 100x40 mm landscape | ||||
| DA40853501 | COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII ION BORCEA BACAU CUI: 4278388 | 30192170-3 | 20.07.2026 | 605 |
| Obiectul contractului: achizitie suporti plexiglas | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1444067 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 44142000-7 | 02.04.2021 | 10 |
| Obiectul contractului: achizitia de accesorii pentru garduri caini - rame plastic a4, conform referat de necesitate nr. 1226/22.03.2021 | ||||
| DAN1403313 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19500000-1 | 14.01.2021 | 694 |
| Obiectul contractului: suport itinerar 350x220mm - revizia vagoane galati | ||||
| DAN1403306 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19500000-1 | 14.01.2021 | 442 |
| Obiectul contractului: suport itinerar 135x123mm - revizia vagoane galati | ||||
| DAN1282895 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986 | 44175000-7 | 22.05.2020 | 328 |
| Obiectul contractului: panou plexiglas | ||||
| DAN1023938 | TEATRUL REGINA MARIA CUI: 28570729 | 30199780-1 | 23.10.2018 | 479 |
| Obiectul contractului: suport afis a4 cu flayere a5 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/35244857/api/v1/suppliers/35244857/revenue/api/v1/suppliers/35244857/scores/api/v1/suppliers/35244857/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/35244857/api/v1/suppliers/35244857/years/api/v1/suppliers/35244857/cpv/api/v1/suppliers/35244857/clients/api/v1/suppliers/35244857/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders