Total încasat
1,55 Mil.
82 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,54 Mil.
4.114 achiziții
Achiziții offline
3.191 RON
8 achiziții
Licitații
10.705 RON
1 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
43,8%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Mediana națională: 30,2%
Locul 11.227 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 31; restul de 19 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41297931 | SCOALA GIMNAZIALA SAT BUDA COMUNA RAFOV CUI: 29038925 | 50321000-1 | 30.09.2026 | 579 |
| Obiectul contractului: reparatie laptop dell inspiron 3510- laptop dna adriana si ramona | ||||
| DA41304836 | SCOALA GIMNAZIALA RARES VODA MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29168607 | 30125000-1 | 30.09.2026 | 281 |
| Obiectul contractului: lexmark mx431 drum unit oem 55b0za0 | ||||
| DA41299820 | SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLORESTI CUI: 16616504 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: samsung mlt-d111 cartus toner compatibil | ||||
| DA41286759 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 50300000-8 | 29.09.2026 | 33 |
| Obiectul contractului: servicii pt csc puchenii mari ref. 2223 | ||||
| DA41286818 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 30237280-5 | 29.09.2026 | 269 |
| Obiectul contractului: produse pt sediu ref. 42685 | ||||
| DA41286850 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 30237280-5 | 29.09.2026 | 269 |
| Obiectul contractului: produse pt sediu ref. 42686 | ||||
| DA41282358 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: produse pt sediu ref. 42045 | ||||
| DA41278336 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 339 |
| Obiectul contractului: produse pt sediu ref. 42544 | ||||
| DA41279290 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 30125000-1 | 28.09.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: produse pt sediu ref. 42123 | ||||
| DA41279901 | SCOALA GIMNAZIALA PROFESOR NICOLAE SIMACHE MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 13501879 | 30192113-6 | 28.09.2026 | 1.128 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse cerneala culori epson em-c7100 compatibile | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1808931 | CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 31619555 | 30125100-2 | 08.12.2022 | 727 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DAN1800294 | CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 31619555 | 30237410-6 | 22.11.2022 | 105 |
| Obiectul contractului: mouse cu fir | ||||
| DAN1788098 | CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 31619555 | 30237280-5 | 03.11.2022 | 155 |
| Obiectul contractului: alimentator laptop 90w | ||||
| DAN1749219 | CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 31619555 | 30125100-2 | 06.09.2022 | 454 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartus toner | ||||
| DAN1397308 | MUZEUL JUDETEAN DE STIINTELE NATURII PRAHOVA CUI: 2844413 | 30125110-5 | 06.01.2021 | 912 |
| Obiectul contractului: achizitionare cartuse de toner | ||||
| DAN1252124 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30192113-6 | 23.03.2020 | 126 |
| Obiectul contractului: cartus epson negru, cyclam, magenta, yellow | ||||
| DAN1177191 | MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU QUINTUS CUI: 2844669 | 30125100-2 | 29.10.2019 | 336 |
| Obiectul contractului: cartus toner | ||||
| DAN1135689 | PENITENCIARUL BUCURESTI RAHOVA CUI: 9941693 | 30125110-5 | 26.07.2019 | 376 |
| Obiectul contractului: cartus cernealaepson 7664 | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1029354 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 30213100-6 | 12.12.2019 | 10.705 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare<br>achizitie si montaj echipament it proiect venus - impreuna pentru o viata in siguranta!- pocu 465/4/4/128038 -dgaspc prahova partener, | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/32315660/api/v1/suppliers/32315660/revenue/api/v1/suppliers/32315660/scores/api/v1/suppliers/32315660/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/32315660/api/v1/suppliers/32315660/years/api/v1/suppliers/32315660/cpv/api/v1/suppliers/32315660/clients/api/v1/suppliers/32315660/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders