Total încasat
1,36 Mil.
32 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,14 Mil.
720 achiziții
Achiziții offline
151.675 RON
198 achiziții
Licitații
67.862 RON
1 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
21,3%
Client principal: UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI
Mediana națională: 30,2%
Locul 29.876 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 31; restul de 19 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41291717 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 18060331 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 673 |
| Obiectul contractului: achizitie publica de birotica si papetarie | ||||
| DA41290237 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 18060331 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 6.781 |
| Obiectul contractului: achizitie publica de produse de curatenie | ||||
| DA41280950 | ORASUL HIRLAU CUI: 4541190 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 2.393 |
| Obiectul contractului: materiale birotica si consumabile | ||||
| DA41270979 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 18060331 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 3.959 |
| Obiectul contractului: achizitie publica de produse de curatenie | ||||
| DA41271066 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 18060331 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 1.369 |
| Obiectul contractului: achizitie publica de produse de papetarie si birotica | ||||
| DA41249020 | COMUNA TOMESTI CUI: 4540240 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 5.711 |
| Obiectul contractului: pachet birotica - papetarie - curatenie | ||||
| DA41239062 | SCOALA GIMNAZIALA SF ANDREI - SLOBOZIA CUI: 13533102 | 30192700-8 | 22.09.2026 | 5.079 |
| Obiectul contractului: pachet birotica-papetarie | ||||
| DA41218687 | COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN CUI: 4348807 | 30192700-8 | 21.09.2026 | 504 |
| Obiectul contractului: pachet birotica-papetarie | ||||
| DA41228486 | SCOALA GIMNAZIALA NR3 - SLOBOZIA CUI: 13533110 | 22800000-8 | 21.09.2026 | 157 |
| Obiectul contractului: registru matricol a3 | ||||
| DA41216188 | SCOALA GIMNAZIALA NR3 - SLOBOZIA CUI: 13533110 | 30192700-8 | 18.09.2026 | 2.078 |
| Obiectul contractului: pachet birotica-papetarie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868393 | SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL CUI: 27449967 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 163 |
| Obiectul contractului: foaie parcurs a4 | ||||
| DAN2865829 | SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL CUI: 27449967 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 88 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||
| DAN2865778 | SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL CUI: 27449967 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 139 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2865430 | SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL CUI: 27449967 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 18 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2865426 | SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL CUI: 27449967 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 796 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||
| DAN2865363 | SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL CUI: 27449967 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 148 |
| Obiectul contractului: dosar simplu alb | ||||
| DAN2865310 | SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL CUI: 27449967 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 28 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||
| DAN2865301 | SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL CUI: 27449967 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 78 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2865260 | SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL CUI: 27449967 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 435 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2865256 | SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL CUI: 27449967 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 762 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1093272 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI CUI: 3127190 | 39717200-3 | 05.10.2023 | 67.862 |
| Obiectul contractului: furnizare aparate de aer conditionat | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/31647857/api/v1/suppliers/31647857/revenue/api/v1/suppliers/31647857/scores/api/v1/suppliers/31647857/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/31647857/api/v1/red-flags/firme-noi/api/v1/suppliers/31647857/years/api/v1/suppliers/31647857/cpv/api/v1/suppliers/31647857/clients/api/v1/suppliers/31647857/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders