Total încasat
137.876 RON
39 autorități client · încasări între 2018 și 2022
Achiziții directe
122.499 RON
126 achiziții
Achiziții offline
15.377 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
36,5%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 15.802 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 13; restul de 1 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA29008364 | DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PT MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APARARE CUI: 12836779 | 18420000-9 | 15.10.2021 | 323 |
| Obiectul contractului: achizitie insigne aurii absolventi curs | ||||
| DA28859797 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19200000-8 | 29.09.2021 | 3.588 |
| Obiectul contractului: fitil ungere lde - 34 mm - bbc crud | ||||
| DA28818335 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39540000-9 | 22.09.2021 | 1.230 |
| Obiectul contractului: fitil ungere l.d.e., 34 mm. - dep. galati | ||||
| DA28818372 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19200000-8 | 22.09.2021 | 4.100 |
| Obiectul contractului: fitil ungere semicuzineti - depoul iasi | ||||
| DA28642599 | SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR- SCRL BRASOV SA CUI: 14257595 | 31650000-7 | 06.09.2021 | 330 |
| Obiectul contractului: banda contractie 25 mm - bobinaj | ||||
| DA28642676 | SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR- SCRL BRASOV SA CUI: 14257595 | 31650000-7 | 06.09.2021 | 320 |
| Obiectul contractului: banda contractie 20 mm - bobinaj | ||||
| DA28642596 | SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR- SCRL BRASOV SA CUI: 14257595 | 31650000-7 | 06.09.2021 | 160 |
| Obiectul contractului: banda contractie 20 mm - bobinaj | ||||
| DA28642682 | SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR- SCRL BRASOV SA CUI: 14257595 | 31650000-7 | 06.09.2021 | 120 |
| Obiectul contractului: banda contractie 25 mm - bobinaj | ||||
| DA28393692 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19200000-8 | 14.07.2021 | 195 |
| Obiectul contractului: fitil ungere lde - 34 mm - bbc crud-depoul arad | ||||
| DA28185334 | DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PT MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APARARE CUI: 12836779 | 18420000-9 | 14.06.2021 | 329 |
| Obiectul contractului: achizitie insigne absolventi curs | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1679255 | DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PT MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APARARE CUI: 12836779 | 18530000-3 | 06.05.2022 | 212 |
| Obiectul contractului: insigne metalice | ||||
| DAN1601781 | DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PT MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APARARE CUI: 12836779 | 18530000-3 | 03.01.2022 | 329 |
| Obiectul contractului: insigna metalica argintie | ||||
| DAN1572338 | LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR JINGA CUI: 29385959 | 35821000-5 | 25.11.2021 | 160 |
| Obiectul contractului: drapel | ||||
| DAN1565234 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19200000-8 | 12.11.2021 | 445 |
| Obiectul contractului: fitil ungere lde - depoul cf pitesti craiova | ||||
| DAN1562413 | DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA CUI: 4267060 | 39561100-3 | 08.11.2021 | 505 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile tipografice | ||||
| DAN1396866 | MUNICIPIUL SACELE CUI: 4317649 | 35821000-5 | 05.01.2021 | 7.878 |
| Obiectul contractului: steaguri | ||||
| DAN1066836 | TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | 64100000-7 | 31.01.2019 | 41 |
| Obiectul contractului: servicii de curierat | ||||
| DAN1056591 | MUNICIPIUL SACELE CUI: 4317649 | 35821000-5 | 11.01.2019 | 2.940 |
| Obiectul contractului: steaguri | ||||
| DAN1008370 | MUNICIPIUL SACELE CUI: 4317649 | 35821000-5 | 31.08.2018 | 2.867 |
| Obiectul contractului: achizitionare de steaguri,fanioane,si echipamente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/30262810/api/v1/suppliers/30262810/revenue/api/v1/suppliers/30262810/scores/api/v1/suppliers/30262810/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/30262810/api/v1/suppliers/30262810/years/api/v1/suppliers/30262810/cpv/api/v1/suppliers/30262810/clients/api/v1/suppliers/30262810/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders