Total încasat
3,97 Mil.
141 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
859.328 RON
419 achiziții
Achiziții offline
29.922 RON
16 achiziții
Licitații
3,08 Mil.
69 contracte
Câștigat fără concurență
9,4%
3 din 80 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 8.997 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 12 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
21,1%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Mediana națională: 30,2%
Locul 30.078 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 21; restul de 9 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41037507 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA CUI: 22970653 | 39162110-9 | 24.08.2026 | 64.798 |
| Obiectul contractului: achizitie ghiozdane si rechizite pentru 570 de copii proveniti din familiile defavorizate | ||||
| DA40969136 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17093659 | 39263000-3 | 11.08.2026 | 7.844 |
| Obiectul contractului: furnizare rechizite, papetarie, hartie | ||||
| DA40962123 | MUNICIPIUL SACELE CUI: 4317649 | 39162110-9 | 11.08.2026 | 37.510 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite scolare primul ghiozdan | ||||
| DA40896549 | DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 4523126 | 30197330-8 | 28.07.2026 | 3.242 |
| Obiectul contractului: perforator metalic profesional 150 coli cu 4 perforatii | ||||
| DA40782528 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN CUI: 2613940 | 30199760-5 | 08.07.2026 | 3.540 |
| Obiectul contractului: etichete autoadezive termice pentru imprimanta zebra tlp2824 plus | ||||
| DA40477226 | SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE CUI: 4485715 | 30192121-5 | 27.05.2026 | 221 |
| Obiectul contractului: pix cu mecanism | ||||
| DA40321678 | MUNICIPIUL SACELE CUI: 4317649 | 79341000-6 | 08.05.2026 | 39.500 |
| Obiectul contractului: promovare -amenajare si dotare locuri de joaca si spatii de agrem in cartierele de locinte - etapa i | ||||
| DA40265048 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 39263000-3 | 28.04.2026 | 7.423 |
| Obiectul contractului: pachet - articole de birou (rechizite, papetarie etc)- cf. adv 1521319/ 20.03.2026 | ||||
| DA40251857 | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA CUI: 16063013 | 22852000-7 | 27.04.2026 | 1.627 |
| Obiectul contractului: dosare din carton/platic.bibliorafturi | ||||
| DA39762933 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN CUI: 2613940 | 30199760-5 | 04.02.2026 | 2.920 |
| Obiectul contractului: etichete autoadezive termice pentru imprimanta zebra tlp2824 plus | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2866315 | DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI CUI: 28412052 | 30192000-1 | 29.09.2026 | 3.802 |
| Obiectul contractului: rechizite lot 2 si lot 3 | ||||
| DAN2833434 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | 30197000-6 | 17.08.2026 | 6.727 |
| Obiectul contractului: rechizite | ||||
| DAN2801273 | DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI CUI: 28412052 | 30192000-1 | 07.07.2026 | 3.700 |
| Obiectul contractului: articole de birotica lotul 2 | ||||
| DAN2663216 | PENITENCIARUL MIERCUREA-CIUC CUI: 4245631 | 44320000-9 | 21.01.2026 | 158 |
| Obiectul contractului: achizitie dvd-r | ||||
| DAN2341233 | UNITATEA MILITARA NR02482 CUI: 4364594 | 30197320-5 | 18.12.2024 | 1.241 |
| Obiectul contractului: rechizite de birou | ||||
| DAN2302836 | ORGANIZATIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI TIMISOARA CUI: 45719678 | 39241100-4 | 30.10.2024 | 206 |
| Obiectul contractului: ghilotina | ||||
| DAN2228686 | METROREX SA CUI: 13863739 | 39162110-9 | 17.07.2024 | 3.257 |
| Obiectul contractului: rechizite | ||||
| DAN2008330 | SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA CUI: 2845125 | 30197000-6 | 28.09.2023 | 89 |
| Obiectul contractului: rechizite - f. 109847 | ||||
| DAN2008322 | SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA CUI: 2845125 | 30197000-6 | 28.09.2023 | 80 |
| Obiectul contractului: rechizite - f. 109827 | ||||
| DAN1950893 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30197000-6 | 30.06.2023 | 151 |
| Obiectul contractului: capsator metalic profesional, 100 coli-srtfc bucuresti - serv. aa | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1114664 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 39162110-9 | 29.09.2026 | 128.507 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare | ||||
| CAN1141911 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA CUI: 2540589 | 39263000-3 | 21.08.2026 | 93.368 |
| Obiectul contractului: articole de birou -acord cadru-36 luni | ||||
| SCNA1136022 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17090393 | 39263000-3 | 17.08.2026 | 69.007 |
| Obiectul contractului: rechizite de birou si scolare | ||||
| SCNA1110028 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 30190000-7 | 22.07.2026 | 152.498 |
| Obiectul contractului: papetarie si birotica | ||||
| SCNA1123851 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17090393 | 39263000-3 | 08.06.2026 | 113.631 |
| Obiectul contractului: rechizite de birou si scolare | ||||
| SCNA1132453 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 30190000-7 | 24.04.2026 | 40.899 |
| Obiectul contractului: papetarie si birotica | ||||
| SCNA1130587 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 30190000-7 | 16.02.2026 | 12.621 |
| Obiectul contractului: papetarie si birotica | ||||
| SCNA1129552 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 30190000-7 | 09.01.2026 | 48.020 |
| Obiectul contractului: papetarie si birotica | ||||
| SCNA1126983 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 16762887 | 30192700-8 | 24.10.2025 | 307.899 |
| Obiectul contractului: furnizare furnituri-rechizite | ||||
| SCNA1126908 | AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR CUI: 12059648 | 30192700-8 | 22.10.2025 | 118.730 |
| Obiectul contractului: consumabile papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/28053030/api/v1/suppliers/28053030/revenue/api/v1/suppliers/28053030/scores/api/v1/suppliers/28053030/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/28053030/api/v1/suppliers/28053030/years/api/v1/suppliers/28053030/cpv/api/v1/suppliers/28053030/clients/api/v1/suppliers/28053030/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders