Total încasat
4,72 Mil.
1.004 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,67 Mil.
941 achiziții
Achiziții offline
3,05 Mil.
8.696 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
4,5%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 41.559 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 119; restul de 107 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41304102 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 | 44192000-2 | 30.09.2026 | 401 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41299940 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 | 44192000-2 | 30.09.2026 | 739 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41293061 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31527260-6 | 29.09.2026 | 855 |
| Obiectul contractului: pachet produse - srtfc cta | ||||
| DA41290440 | SCOALA GIMNAZIALA NR39 NICOLAE TONITZA CUI: 29452438 | 44192000-2 | 29.09.2026 | 1.159 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41291304 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 | 44531510-9 | 29.09.2026 | 103 |
| Obiectul contractului: piulita expandabila, otel zincat, m12, vrac | ||||
| DA41283435 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 | 44192000-2 | 29.09.2026 | 91 |
| Obiectul contractului: adeziv si masa de spaclu, pentru polistiren expandat, 25 kg | ||||
| DA41283423 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 | 39224100-9 | 29.09.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: matura cu coada, pentru interior, lepa | ||||
| DA41277406 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 | 44192000-2 | 28.09.2026 | 36 |
| Obiectul contractului: tencuiala manuala rimano ten, pe baza de ipsos, 25 kg | ||||
| DA41272288 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 | 44192000-2 | 28.09.2026 | 3.210 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41271115 | LICEUL TEORETIC ALEXANDRU MOCIONI CIACOVA CUI: 4358240 | 44423000-1 | 25.09.2026 | 2.795 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2869107 | COMUNA REMETEA CUI: 4367655 | 44192000-2 | 30.09.2026 | 7.023 |
| Obiectul contractului: materiale pentru constructii: gresie exterior/interior 33,3x33,3 - 7buc; chit de rost caramel 5kg/sac - 5 sac, adeziv pentru marmura 25kg/sac - 32 sac | ||||
| DAN2868829 | COMUNA REMETEA CUI: 4367655 | 44192000-2 | 30.09.2026 | 2.434 |
| Obiectul contractului: adeziv pentru marmura 25kg/sac - 25buc | ||||
| DAN2868771 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA-INCDM CONSTANTA CUI: 1869096 | 44410000-7 | 30.09.2026 | 302 |
| Obiectul contractului: baterie bucatarie, 2 buc - proiect pn23230201 faza 13 | ||||
| DAN2868696 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA-INCDM CONSTANTA CUI: 1869096 | 31224810-3 | 30.09.2026 | 115 |
| Obiectul contractului: stechere, 3 buc; myym 3x1.5 10m, 1 buc; multipriza 5pcu intr., fara fir, 2 buc - proiect pn23230301 faza 9c | ||||
| DAN2868468 | ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA CUI: 2351555 | 44512910-4 | 30.09.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: burghiu extreme sds plus 6x110x50 | ||||
| DAN2868147 | CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI CUI: 4266227 | 44110000-4 | 30.09.2026 | 118 |
| Obiectul contractului: materiale constructii complex natatie | ||||
| DAN2868093 | CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE IASI CUI: 4540763 | 44512940-3 | 30.09.2026 | 412 |
| Obiectul contractului: trusa scule | ||||
| DAN2868034 | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRARI PUBLICE IN SOCOLESCU CUI: 4192731 | 44115800-7 | 30.09.2026 | 186 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DAN2866215 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44300000-3 | 29.09.2026 | 82 |
| Obiectul contractului: cablu fi 4 mm -rev.vag.grivita | ||||
| DAN2866190 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44300000-3 | 29.09.2026 | 44 |
| Obiectul contractului: cablu fi 2,5 mm -rev.vag.grivita | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/16702141/api/v1/suppliers/16702141/revenue/api/v1/suppliers/16702141/scores/api/v1/suppliers/16702141/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/16702141/api/v1/suppliers/16702141/years/api/v1/suppliers/16702141/cpv/api/v1/suppliers/16702141/clients/api/v1/suppliers/16702141/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders