Total încasat
1,27 Mil.
65 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,06 Mil.
458 achiziții
Achiziții offline
211.040 RON
272 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
27,2%
Client principal: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 23.727 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 18; restul de 6 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41240869 | SCOALA GIMNAZIALA NR3 LUPENI CUI: 32019419 | 39800000-0 | 22.09.2026 | 2.882 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatat si lustruit | ||||
| DA41237008 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA CUI: 34638446 | 39800000-0 | 22.09.2026 | 414 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatat si lustruit | ||||
| DA41211198 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL GHEORGHE ATANASIU CUI: 4691634 | 39800000-0 | 21.09.2026 | 4.080 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatat si de lustruit | ||||
| DA41211203 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL GHEORGHE ATANASIU CUI: 4691634 | 39800000-0 | 21.09.2026 | 4.399 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatat si de lustruit | ||||
| DA41191661 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 SANNICOLAU MARE CUI: 29107588 | 39800000-0 | 17.09.2026 | 14.416 |
| Obiectul contractului: produse curatenie si produse igenico sanitare gradinita pp nr 1 sannicolau-mare | ||||
| DA41034254 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE GROZA FIBIS CUI: 29097425 | 39800000-0 | 21.08.2026 | 1.627 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatat si de lustruit | ||||
| DA40968636 | SCOALA PROFESIONALA SPECIALA BUZIAS CUI: 33363240 | 39830000-9 | 11.08.2026 | 470 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40901087 | SCOALA GIMNAZIALA NR3 LUPENI CUI: 32019419 | 39830000-9 | 29.07.2026 | 2.536 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40797112 | DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS CUI: 17182853 | 39830000-9 | 10.07.2026 | 759 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40689512 | LICEUL TEORETIC CUI: 2512597 | 39830000-9 | 26.06.2026 | 4.375 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2866593 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI TIMIS CUI: 2483580 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2833534 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI TIMIS CUI: 2483580 | 39831240-0 | 17.08.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2726843 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 08.04.2026 | 21 |
| Obiectul contractului: calgon 1 kg/ buc - revizia vagoane timisoara | ||||
| DAN2716201 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI TIMIS CUI: 2483580 | 39831240-0 | 30.03.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2705007 | COMUNA LENAUHEIM CUI: 4483692 | 39831240-0 | 17.03.2026 | 2.178 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie | ||||
| DAN2651522 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS ADID CUI: 26171624 | 19640000-4 | 12.01.2026 | 67 |
| Obiectul contractului: consumabile | ||||
| DAN2618128 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI TIMIS CUI: 2483580 | 39831240-0 | 03.12.2025 | 2.314 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2608863 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 21.11.2025 | 209 |
| Obiectul contractului: dero automat 7.5 kg - revizia vagoane timisoara | ||||
| DAN2593174 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24315000-5 | 03.11.2025 | 18 |
| Obiectul contractului: inalbitor rufe 4l - revizia vagoane timisoara | ||||
| DAN2593168 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 03.11.2025 | 133 |
| Obiectul contractului: dero automat 9 kg - revizia vagoane timisoara | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/15107812/api/v1/suppliers/15107812/revenue/api/v1/suppliers/15107812/scores/api/v1/suppliers/15107812/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/15107812/api/v1/suppliers/15107812/years/api/v1/suppliers/15107812/cpv/api/v1/suppliers/15107812/clients/api/v1/suppliers/15107812/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders