Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41298269 UTILITATI PUBLICE MAGURELE SRL CUI: 29498869 ALEXANDRU CO SRL CUI: 18330125 furnizare 44111400-5 30.09.2026 645
Obiectul contractului: amorsa tencuiala
DA41276653 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 28.09.2026 378
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA41232163 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 22.09.2026 188
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA41222698 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR RA CUI: 9052135 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44111400-5 21.09.2026 182
Obiectul contractului: amorsa - 101.9
DA41175869 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 14.09.2026 1.614
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA41126134 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 07.09.2026 417
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA41104857 GRADINITA NR5 BUFTEA CUI: 52105565 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 03.09.2026 129
Obiectul contractului: vopsele gradinita rds
DA41105005 GRADINITA NR5 BUFTEA CUI: 52105565 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 03.09.2026 472
Obiectul contractului: vopsepuri si materiale 3 gradinite
DA41105043 GRADINITA NR5 BUFTEA CUI: 52105565 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 03.09.2026 259
Obiectul contractului: gradinita pn2
DA41105084 GRADINITA NR5 BUFTEA CUI: 52105565 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 03.09.2026 242
Obiectul contractului: vopsea gradinita rds si pn2
DA41077561 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 31.08.2026 1.436
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA41036992 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 24.08.2026 2.373
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA41002167 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 17.08.2026 664
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA40962660 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 10.08.2026 1.099
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA40918258 GRADINITA NR1 CUI: 24922741 ALEXANDRU CO SRL CUI: 18330125 furnizare 44111400-5 31.07.2026 2.253
Obiectul contractului: lavabil si sina perdea
DA40898641 LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI CUI: 11293623 ALEXANDRU CO SRL CUI: 18330125 furnizare 44111400-5 28.07.2026 669
Obiectul contractului: lavabil si trafalet
DA40892808 ACMVOL DESIGN SA CUI: 33137064 SIPO COMIMPEX SRL CUI: 3400036 furnizare 44111400-5 28.07.2026 14.531
Obiectul contractului: vopsea + diluant
DA40887455 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 27.07.2026 1.923
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA40848013 SCOALA GIMNAZIALA NR 3 BUFTEA CUI: 36558769 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 servicii 44111400-5 21.07.2026 824
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA40849928 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 20.07.2026 1.364
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA40808824 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 13.07.2026 339
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA40763775 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 06.07.2026 565
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA40709842 UNITATEA MILITARA 02384 CUI: 13683878 BRINGLAND SRL CUI: 43579500 furnizare 44111400-5 26.06.2026 23.667
Obiectul contractului: vopseluri
DA40627427 GENERAL PUBLIC SERV SA CUI: 29094518 ODRA TEHNIC LINE SRL CUI: 8329093 furnizare 44111400-5 15.06.2026 924
Obiectul contractului: pachet vopsele
DA40611075 ACMVOL DESIGN SA CUI: 33137064 DEMOS INTERMED SRL CUI: 17998151 furnizare 44111400-5 11.06.2026 1.280
Obiectul contractului: isomat etics primer

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API