| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA40439129 | UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | POWER STILL PRO SRL CUI: 28207694 | furnizare | 37810000-9 | 21.05.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: plachete+cutie plus | ||||||
| DA40203837 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR PLASMEI SI RADIATIEI - INFLPR RA CUI: 9052135 | AMEX IMPORT EXPORT SRL CUI: 5394950 | furnizare | 37823000-3 | 22.04.2026 | 2.550 |
| Obiectul contractului: hartie indicatoare -60/4 | ||||||
| DA40146167 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCURESTI CUI: 9068280 | AMEX IMPORT EXPORT SRL CUI: 5394950 | furnizare | 37823200-5 | 06.04.2026 | 1.571 |
| Obiectul contractului: hartie de cantarit roth, 76*76mm, 500 buc | ||||||
| DA39947498 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD CUI: 9113623 | ROART DISTRIBUTION SRL CUI: 17165879 | furnizare | 37820000-2 | 05.03.2026 | 1.092 |
| Obiectul contractului: pachet materiale pictura - cc2252 | ||||||
| DA39295115 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 14136763 | AMA SALES EXPRESS SRL CUI: 42603937 | furnizare | 37800000-6 | 17.11.2025 | 58 |
| Obiectul contractului: oferta comerciala scoala gimnaziala numar 1 | ||||||
| DA39094241 | UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | POWER STILL PRO SRL CUI: 28207694 | furnizare | 37810000-9 | 16.10.2025 | 6.000 |
| Obiectul contractului: plachete personalizate | ||||||
| DA39018686 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCURESTI CUI: 9068280 | BIOTECH SOLUTIONS SRL CUI: 37030361 | furnizare | 37823200-5 | 06.10.2025 | 165 |
| Obiectul contractului: hartie de cantarire roth, 76*76 mm | ||||||
| DA38996617 | UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | POWER STILL PRO SRL CUI: 28207694 | furnizare | 37810000-9 | 02.10.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: placheta personalizata | ||||||
| DA38746124 | UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | POWER STILL PRO SRL CUI: 28207694 | furnizare | 37810000-9 | 26.08.2025 | 840 |
| Obiectul contractului: plachete personalizate | ||||||
| DA38661083 | COMUNA BRANESTI CUI: 4344457 | PORUTIU GROUP SRL CUI: 17106961 | furnizare | 37800000-6 | 07.08.2025 | 322 |
| Obiectul contractului: pachet produse de artizanat si arta conform descriere | ||||||
| DA38652346 | UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | POWER STILL PRO SRL CUI: 28207694 | furnizare | 37810000-9 | 05.08.2025 | 7.000 |
| Obiectul contractului: plachete personalizate | ||||||
| DA38649512 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCURESTI CUI: 9068280 | AMEX IMPORT EXPORT SRL CUI: 5394950 | furnizare | 37823200-5 | 05.08.2025 | 371 |
| Obiectul contractului: hartie de cantarire roth, 76*76 mm, 500 buc | ||||||
| DA38630620 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCURESTI CUI: 9068280 | AMEX IMPORT EXPORT SRL CUI: 5394950 | furnizare | 37823200-5 | 31.07.2025 | 557 |
| Obiectul contractului: hartie de cantarire roth, 76*76 mm, 500 buc | ||||||
| DA38539725 | UNITATEA DE LOGISTICA SI ACHIZITII CENTRALIZATE A POLITIEI PENITENCIARE CUI: 4193079 | COMATCHIM SA CUI: 299 | furnizare | 37823900-2 | 21.07.2025 | 950 |
| Obiectul contractului: hartie kraft natur 70x100cm, 70gr | ||||||
| DA38213995 | GRADINITA NR1 CUI: 24922741 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | furnizare | 37822000-6 | 28.05.2025 | 6.122 |
| Obiectul contractului: pachet cutii creioane toat clasa si pachet materiale didactice | ||||||
| DA38210505 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 13592885 | VERDI ART PROJECT SRL CUI: 32895176 | furnizare | 37820000-2 | 27.05.2025 | 1.681 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA38137112 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD CUI: 9113623 | GOLDEN GLASS SERVICES SRL CUI: 19000532 | furnizare | 37820000-2 | 19.05.2025 | 6.557 |
| Obiectul contractului: set materiale kremer | ||||||
| DA38103544 | COMUNA MOGOSOAIA CUI: 4420830 | VERDI ART PROJECT SRL CUI: 32895176 | furnizare | 37820000-2 | 15.05.2025 | 223 |
| Obiectul contractului: furnizare spray graffiti | ||||||
| DA37843900 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 13602563 | AGORA ART GALLERY SRL CUI: 24546965 | furnizare | 37820000-2 | 07.04.2025 | 5.216 |
| Obiectul contractului: materiale pentru ateliere de arta elevi gimnaziu grup tinta f-pnras-2-2023-0576 | ||||||
| DA37754738 | COMUNA MOGOSOAIA CUI: 4420830 | ROART DISTRIBUTION SRL CUI: 17165879 | furnizare | 37820000-2 | 27.03.2025 | 859 |
| Obiectul contractului: furnizare culori pentru realizarea tablourilor pentru sediul comunei mogosoaia | ||||||
| DA37641887 | COMUNA PERIS CUI: 4611554 | ITWEB CONCEPT SRL CUI: 48869661 | furnizare | 37800000-6 | 11.03.2025 | 48.647 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale didactice-arte- in cadrul proiectului f-pnrr-dotari-2023-5889 | ||||||
| DA37157279 | COMUNA BALOTESTI CUI: 4532469 | DANIMA OFFICE SRL CUI: 32914901 | furnizare | 37823800-1 | 12.12.2024 | 801 |
| Obiectul contractului: achizitie produse papetarie scoala 1 balotesti | ||||||
| DA37051427 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 13602547 | ADDACHIC SRL CUI: 42901380 | furnizare | 37822100-7 | 28.11.2024 | 1.500 |
| Obiectul contractului: creioane colorate + foi flipchart | ||||||
| DA37002524 | UNITATEA DE LOGISTICA SI ACHIZITII CENTRALIZATE A POLITIEI PENITENCIARE CUI: 4193079 | GLASS-CO INDUSTRIES SRL CUI: 6005775 | furnizare | 37823100-4 | 26.11.2024 | 30.925 |
| Obiectul contractului: carton legatorie mucava,carton offset alb,hartie offset alba,carton dublu cretat,hartie dublu cretat | ||||||
| DA36607964 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD CUI: 9113623 | PROFIART SRL CUI: 9607392 | furnizare | 37800000-6 | 30.09.2024 | 308 |
| Obiectul contractului: pachet materiale pictura | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct