Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41286650 APA CANAL SA CUI: 16914128 BOGARS SRL CUI: 7703318 furnizare 14622000-7 29.09.2026 10.733
Obiectul contractului: tabla neagra gr10 2000x6000
DA41259200 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 VIR COM EM SRL CUI: 7010885 furnizare 14622000-7 24.09.2026 5.070
Obiectul contractului: lamele otel 660 ra 17880 / 338 df18397
DA41213731 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14622000-7 18.09.2026 194
Obiectul contractului: pachet oteluri ra 17771 / 334 ra 17202 / 324 df 18141
DA40905897 APA CANAL SA CUI: 16914128 KAMINA SRL CUI: 5933787 furnizare 14622000-7 29.07.2026 400
Obiectul contractului: tigla metalica 3240x1120x0,5
DA40883353 APA CANAL SA CUI: 16914128 BOGARS SRL CUI: 7703318 furnizare 14622000-7 24.07.2026 19.975
Obiectul contractului: pachet tabla neagra
DA40875062 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14622000-7 23.07.2026 329
Obiectul contractului: otel rotund 65mm cromat ra 1357 / 247 df 14030
DA40843834 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14622000-7 17.07.2026 215
Obiectul contractului: pachet oteluri ra 120320/ 229 df 3465
DA40844631 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14620000-3 17.07.2026 112
Obiectul contractului: bara cuzn rot 20mm ra 12032 / 229 df 13465
DA40767471 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL CUI: 29358725 VIR COM EM SRL CUI: 7010885 furnizare 14622000-7 06.07.2026 2.100
Obiectul contractului: lamele otel 560
DA40605653 ORASUL BERESTI CUI: 3346883 MARYRENTGAL SRL CUI: 43718340 furnizare 14630000-6 11.06.2026 42.350
Obiectul contractului: zgura+ trasport pe 90km.
DA40590219 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14620000-3 10.06.2026 1.655
Obiectul contractului: pachet bucse bronz ra 10087 / 204
DA40590388 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14622000-7 10.06.2026 93
Obiectul contractului: otel hexagon 41mm ra 9637 /199
DA40526261 APA CANAL SA CUI: 16914128 BOGARS SRL CUI: 7703318 furnizare 14622000-7 02.06.2026 1.956
Obiectul contractului: tabla striata 4x1500x3000
DA40522133 COMUNA IVESTI CUI: 3394082 NOMIS 2003 SRL CUI: 15193295 furnizare 14622000-7 02.06.2026 407
Obiectul contractului: otel beton bst 12 mm
DA40369709 APA CANAL SA CUI: 16914128 BOGARS SRL CUI: 7703318 furnizare 14622000-7 12.05.2026 1.656
Obiectul contractului: tabla neagra s235jr 4x1500x3000
DA40354790 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14622000-7 11.05.2026 82
Obiectul contractului: pachet oteluri ra 7891 / 169
DA40308952 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14622000-7 06.05.2026 119
Obiectul contractului: otel rotund 32mm cromat ra 6843 / 153
DA40251976 REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI CUI: 1644670 KAMINA SRL CUI: 5933787 furnizare 14622000-7 28.04.2026 3.021
Obiectul contractului: tabla inox , suruburi hexagonale pentru nava rebeca
DA40213184 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14622000-7 21.04.2026 62
Obiectul contractului: otel rotund 20mm cromat ra 6237 / 146
DA40116997 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14622000-7 03.04.2026 1.203
Obiectul contractului: pachet oteluri ra 5111 /126
DA40123101 APA CANAL SA CUI: 16914128 KAMINA SRL CUI: 5933787 furnizare 14622000-7 01.04.2026 1.317
Obiectul contractului: tabla
DA40046584 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14622000-7 20.03.2026 490
Obiectul contractului: pachet oteluri ra 3701/ 87
DA40044957 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 GORIM SRL CUI: 5362460 furnizare 14622000-7 20.03.2026 218
Obiectul contractului: pachet oteluri ra 4636 / 105
DA39979705 REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI CUI: 1644670 TEHCOM SRL CUI: 1351883 furnizare 14620000-3 12.03.2026 16.534
Obiectul contractului: materiale pt confectii mijloace de semnalizare - scn giurgiu
DA39950356 APA CANAL SA CUI: 16914128 KAMINA SRL CUI: 5933787 furnizare 14622000-7 05.03.2026 1.190
Obiectul contractului: tabla zincata 0,4x 890x2000

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API