Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA40693182 COMUNA BALESTI CUI: 4410704 KARISMA BOOK SRL CUI: 31080050 furnizare 22000000-0 24.06.2026 852
Obiectul contractului: pachet birotica/rechizite
DA39873802 COMUNA BALESTI CUI: 4410704 KARISMA BOOK SRL CUI: 31080050 furnizare 22000000-0 23.02.2026 1.365
Obiectul contractului: pachet birotica/hartie imprimanta
DA39571656 COMUNA BALESTI CUI: 4410704 KARISMA BOOK SRL CUI: 31080050 furnizare 22000000-0 17.12.2025 1.497
Obiectul contractului: pachet birotica/hartie imprimanta
DA38481501 SCOALA GIMNAZIALA COMUNA POIENARI JUDETUL NEAMT CUI: 17466871 ALPHA GROUP SRL CUI: 14346218 furnizare 22000000-0 07.07.2025 1.080
Obiectul contractului: pachet tipizate scolare
DA38307862 COMUNA OLARI CUI: 3520113 CRIDOR-SERV SRL CUI: 18770258 servicii 22000000-0 11.06.2025 84
Obiectul contractului: certificat inregistrare mopede , tractoare - personalizat
DA33299159 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COMUNEI CORBENI CUI: 45389499 EXPERT DOC PRINTING SRL CUI: 23218293 furnizare 22000000-0 19.05.2023 150
Obiectul contractului: achizitie chitantiere
DA32837896 COMUNA COZMESTI CUI: 16670635 PRINT IMPRIM SRL CUI: 38412955 furnizare 22000000-0 22.03.2023 653
Obiectul contractului: . plic c6 ,pachet nr. 1 a6 + plic c6
DA32807147 COMUNA OLARI CUI: 3520113 CRIDOR-SERV SRL CUI: 18770258 furnizare 22000000-0 21.03.2023 250
Obiectul contractului: certificat inregistrare mopede , tractoare - personalizat
DA31219829 MUNICIPIUL TG - JIU CUI: 4956065 VISUITOR DM SRL CUI: 41020579 furnizare 22000000-0 23.08.2022 6.370
Obiectul contractului: pachet materiale promotionale pentru promovarea evenimentului strad`art
DA31118167 COMUNA RUNCU CUI: 4344473 RUNCU STONE CENTRE SRL CUI: 17050674 furnizare 22000000-0 02.08.2022 1.152
Obiectul contractului: banner
DA31098467 COMUNA RUNCU CUI: 4344473 RUNCU STONE CENTRE SRL CUI: 17050674 furnizare 22000000-0 29.07.2022 1.283
Obiectul contractului: invitatie +plic
DA31098376 COMUNA RUNCU CUI: 4344473 RUNCU STONE CENTRE SRL CUI: 17050674 furnizare 22000000-0 29.07.2022 774
Obiectul contractului: diploma+rama
DA31098302 COMUNA RUNCU CUI: 4344473 RUNCU STONE CENTRE SRL CUI: 17050674 furnizare 22000000-0 29.07.2022 1.700
Obiectul contractului: afis
DA30315767 COMUNA COZMESTI CUI: 16670635 PRINT IMPRIM SRL CUI: 38412955 furnizare 22000000-0 05.04.2022 708
Obiectul contractului: pachet nr. 3 a6
DA30039102 COMUNA BAIA DE FIER CUI: 4718896 COMTEC SRL CUI: 2159780 furnizare 22000000-0 28.02.2022 6.890
Obiectul contractului: hartie copiator a4 si a3
DA30036422 COMUNA MATASARI CUI: 4448385 COMTEC SRL CUI: 2159780 furnizare 22000000-0 28.02.2022 1.176
Obiectul contractului: hartie copiator a4
DA29822242 COMUNA TELESTI CUI: 4448423 COMTEC SRL CUI: 2159780 furnizare 22000000-0 26.01.2022 800
Obiectul contractului: hartie copiator a4
DA29553885 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER CUI: 23601565 COMTEC SRL CUI: 2159780 furnizare 22000000-0 14.12.2021 2.600
Obiectul contractului: hartie copiator a4
DA29062981 LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER CUI: 23601565 COMTEC SRL CUI: 2159780 furnizare 22000000-0 20.10.2021 975
Obiectul contractului: hartie copiator
DA29010000 COMUNA TELESTI CUI: 4448423 COMTEC SRL CUI: 2159780 furnizare 22000000-0 14.10.2021 1.300
Obiectul contractului: hartie copiator a4
DA25990356 DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA GORJ CUI: 37776273 COMTEC SRL CUI: 2159780 furnizare 22000000-0 20.07.2020 3.055
Obiectul contractului: hartie copiator a4
DA23720867 SCOALA GIMNAZIALA ION VILCEANU DRAGOTESTI CUI: 29375807 ALPHA GROUP SRL CUI: 14346218 furnizare 22000000-0 26.08.2019 305
Obiectul contractului: pachet tipizate
DA23713651 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 NEGOMIR CUI: 29344134 ALPHA GROUP SRL CUI: 14346218 furnizare 22000000-0 26.08.2019 691
Obiectul contractului: tipizate scolare anul scolar 2019-2020
DA23656175 SCOALA GIMNAZIALA ROMANESTI CUI: 29145956 ALPHA GROUP SRL CUI: 14346218 furnizare 22000000-0 16.08.2019 1.115
Obiectul contractului: pachet tipizate scolare
DA23377307 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI CUI: 4597441 SORAL COMPUTER SRL CUI: 12306896 furnizare 22000000-0 26.06.2019 1.084
Obiectul contractului: comsumabile tipografie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API