Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA24806309 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 GATEMASTER SRL CUI: 27721084 servicii 51000000-9 31.12.2019 14.300
Obiectul contractului: servicii cablare stalpi
DA24806090 SALINA TURDA SA CUI: 26128977 HELION SA CUI: 26471400 servicii 79713000-5 31.12.2019 16.864
Obiectul contractului: servicii de paza si protectie zona turda
DA24804981 AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL CUI: 17067935 servicii 66516100-1 31.12.2019 1.007
Obiectul contractului: cc servicii de asigurare rca
DA24804092 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CUI: 4305857 FLESERIU A ALEXANDRU-NICOLAE - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CUI: 33995092 furnizare 79930000-2 31.12.2019 550
Obiectul contractului: cilindru publicitar rotativ cu afisaj inchis - proiect tehnic unicat
DA24804024 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CUI: 4305857 FLESERIU A ALEXANDRU-NICOLAE - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CUI: 33995092 furnizare 79930000-2 31.12.2019 2.515
Obiectul contractului: cilindru publicitar rotativ cu afisaj inchis - documentatie pentru autorizarea construirii
DA24802774 SPITALUL ORASENESC HUEDIN CUI: 4485618 AVI-VEST SRL CUI: 12153520 furnizare 03142500-3 31.12.2019 132
Obiectul contractului: oua consum categoria a marimea m
DA24806120 DOMENIUL PUBLIC TURDA SA CUI: 201250 MASTEL 98 SERV SRL CUI: 6329070 furnizare 45450000-6 31.12.2019 326
Obiectul contractului: pachet consumabile si mentenanta
DA24806148 DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 INSTEL TOP GRUP SRL CUI: 23593934 furnizare 39531000-3 31.12.2019 8.240
Obiectul contractului: mocheta trafic
DA24806040 DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 44423000-1 31.12.2019 108
Obiectul contractului: scb covoras intrare
DA24805993 SALINA TURDA SA CUI: 26128977 MACROMEX SRL CUI: 5052558 furnizare 15897300-5 31.12.2019 1.425
Obiectul contractului: pachet produse alimentare salina turda
DA24805988 SALINA TURDA SA CUI: 26128977 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 15911000-7 31.12.2019 174
Obiectul contractului: pachet bauturi
DA24805982 SALINA TURDA SA CUI: 26128977 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 15910000-0 31.12.2019 1.842
Obiectul contractului: pachet bauturi
DA24805977 SALINA TURDA SA CUI: 26128977 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 39222100-5 31.12.2019 4
Obiectul contractului: pachet unica folosinta
DA24805975 SALINA TURDA SA CUI: 26128977 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 15000000-8 31.12.2019 139
Obiectul contractului: pachet produse alimentare
DA24805971 SALINA TURDA SA CUI: 26128977 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 15000000-8 31.12.2019 29
Obiectul contractului: pachet produse alimentare
DA24805968 SALINA TURDA SA CUI: 26128977 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 15890000-3 31.12.2019 2.580
Obiectul contractului: pachet produse alimentare
DA24804688 DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 MOTOR GLASS CJ SRL CUI: 18129513 servicii 50112120-0 31.12.2019 2.563
Obiectul contractului: servicii de inlocuire a parbrizelor- parbriz ford transit cu incalzire model 2016
DA24806012 DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 LIBA SRL CUI: 27837489 servicii 85142300-9 31.12.2019 2.730
Obiectul contractului: materiale igienico-sanitare
DA24805700 SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE CUI: 4485715 SUPER BALL SRL CUI: 16992274 furnizare 39112000-0 31.12.2019 503
Obiectul contractului: scaun birou ergonomic bedora abraj piele ecologica , negru
DA24805684 DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 SUNRISE CENTRAL SRL CUI: 23616205 servicii 50000000-5 31.12.2019 1.752
Obiectul contractului: reparatii utilaje husqvarna
DA24805633 SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE CUI: 4485715 AGROPAN PRODCOM SRL CUI: 203960 furnizare 15811100-7 31.12.2019 2.640
Obiectul contractului: franzela alba 300g
DA24805831 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 OPTIM BIROTICA SRL CUI: 32136826 furnizare 33761000-2 31.12.2019 46
Obiectul contractului: hartie igienica mini jumbo, 400gr, 12/bax
DA24805841 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 OPTIM BIROTICA SRL CUI: 32136826 furnizare 19212310-1 31.12.2019 15
Obiectul contractului: laveta microfibra office products, universala, 30 x 30 cm, 240 gr, color
DA24805827 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 OPTIM BIROTICA SRL CUI: 32136826 furnizare 24455000-8 31.12.2019 47
Obiectul contractului: dezinfectant wc domestos 750ml
DA24805728 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 BI WAWEL SRL CUI: 15821543 furnizare 30125100-2 31.12.2019 70
Obiectul contractului: cartus compatibil hp lj pro mfp m225dw

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API