Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA40590033 SCOALA GIMNAZIALA GHERTA MICA CUI: 17415843 DANCE SRL CUI: 9209656 furnizare 41110000-3 10.06.2026 3.310
Obiectul contractului: apa potabila
DA39410241 SCOALA GIMNAZIALA GHERTA MICA CUI: 17415843 DANCE SRL CUI: 9209656 furnizare 41110000-3 02.12.2025 1.605
Obiectul contractului: produse apa potabila
DA38601477 SCOALA GIMNAZIALA GHERTA MICA CUI: 17415843 DANCE SRL CUI: 9209656 furnizare 41110000-3 28.07.2025 424
Obiectul contractului: produse apa potabila
DA38253389 SCOALA GIMNAZIALA GHERTA MICA CUI: 17415843 DANCE SRL CUI: 9209656 furnizare 41110000-3 03.06.2025 989
Obiectul contractului: apa potabila
DA37885017 SCOALA GIMNAZIALA GHERTA MICA CUI: 17415843 DANCE SRL CUI: 9209656 furnizare 41110000-3 14.04.2025 1.837
Obiectul contractului: apa potabila
DA37520701 COMUNA HALMEU CUI: 3897157 JUNIOR COMPANI SRL CUI: 15894715 furnizare 41100000-0 21.02.2025 515
Obiectul contractului: apa plata
DA37153237 SCOALA GIMNAZIALA GHERTA MICA CUI: 17415843 DANCE SRL CUI: 9209656 furnizare 41110000-3 11.12.2024 1.393
Obiectul contractului: apa potabila
DA36633467 SCOALA GIMNAZIALA GHERTA MICA CUI: 17415843 DANCE SRL CUI: 9209656 furnizare 41110000-3 03.10.2024 1.817
Obiectul contractului: produse apa potabila
DA36391976 COMUNA HALMEU CUI: 3897157 JUNIOR COMPANI SRL CUI: 15894715 furnizare 41110000-3 29.08.2024 550
Obiectul contractului: apa
DA35837567 COMUNA TURT CUI: 3896887 LAROJA GRIGO SRL CUI: 28519769 furnizare 41110000-3 29.05.2024 1.000
Obiectul contractului: apa potabila
DA35736628 SCOALA GIMNAZIALA GHERTA MICA CUI: 17415843 DANCE SRL CUI: 9209656 furnizare 41110000-3 20.05.2024 2.624
Obiectul contractului: produse apa potabila
DA34814605 ORAS NEGRESTI-OAS CUI: 3963951 LA FANTANA SRL CUI: 35534516 furnizare 41110000-3 10.01.2024 4.538
Obiectul contractului: achizitie apa de masa (bidon 19l)
DA33737277 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE CUI: 3963722 LA FANTANA SRL CUI: 35534516 furnizare 41110000-3 28.07.2023 3.500
Obiectul contractului: furnizare bidoane apa 19 l
DA33609465 COMUNA CALINESTI- OAS CUI: 3896860 BUMB COMPANY SRL CUI: 21880269 furnizare 41120000-6 10.07.2023 8
Obiectul contractului: apa demineralizata 1l
DA32185781 MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 DARY EN GROSS SRL CUI: 12063045 furnizare 41110000-3 14.12.2022 40
Obiectul contractului: apa minerala dorna 2 l[6]
DA31890096 SCOALA PROFESIONALA GEORGE COSBUC MEDIESU AURIT CUI: 17371933 ARON CONSTRUCTII SRL CUI: 15036401 furnizare 41000000-9 15.11.2022 426
Obiectul contractului: instalatii sanitare
DA31724553 MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 DARY EN GROSS SRL CUI: 12063045 furnizare 41110000-3 26.10.2022 91
Obiectul contractului: apa borsec plata 2l [6]
DA31674946 SCOALA PROFESIONALA GEORGE COSBUC MEDIESU AURIT CUI: 17371933 ARON CONSTRUCTII SRL CUI: 15036401 furnizare 41000000-9 19.10.2022 1.193
Obiectul contractului: instalatii sanitare
DA31423454 MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 DARY EN GROSS SRL CUI: 12063045 furnizare 41110000-3 20.09.2022 18
Obiectul contractului: apa borsec plata 2l[6]
DA31280824 MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 DARY EN GROSS SRL CUI: 12063045 furnizare 41110000-3 31.08.2022 106
Obiectul contractului: apa borsec plata 2l[6]
DA31116705 APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 TERAPLAST SA CUI: 3094980 furnizare 41120000-6 03.08.2022 1.466
Obiectul contractului: mufa egala reparatie pvc dn250
DA31064291 MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 DARY EN GROSS SRL CUI: 12063045 furnizare 41110000-3 22.07.2022 190
Obiectul contractului: apa plata certeze 5l
DA30982145 MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 DARY EN GROSS SRL CUI: 12063045 furnizare 41110000-3 08.07.2022 140
Obiectul contractului: apa dorna plata 2l[6]
DA30884376 MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 DARY EN GROSS SRL CUI: 12063045 furnizare 41110000-3 23.06.2022 16
Obiectul contractului: apa dorna plata 2l[6]
DA30686314 MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 DARY EN GROSS SRL CUI: 12063045 furnizare 41110000-3 25.05.2022 161
Obiectul contractului: apa dorna plata 2l[6]

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API