| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41260646 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 13653109 | ALFA TOP COMPUTERS SRL CUI: 32836455 | servicii | 48517000-5 | 24.09.2026 | 5.550 |
| Obiectul contractului: mentenanta lunara catalog electronic - pachet edu24 | ||||||
| DA40837498 | HYDROKOV SA CUI: 8574327 | FLUID GROUP HAGEN SRL CUI: 13430603 | servicii | 48517000-5 | 17.07.2026 | 2.227 |
| Obiectul contractului: software pt citirea contoarelor cu modul radio - tarif pe 3 luni | ||||||
| DA40738851 | MUNICIPIUL TARGU SECUIESC CUI: 4201813 | WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL CUI: 8451308 | furnizare | 48517000-5 | 01.07.2026 | 5.100 |
| Obiectul contractului: libra profesional - platforma juridica ai | ||||||
| DA40707356 | HYDROKOV SA CUI: 8574327 | REDEX DIGITAL ONLINE SRL CUI: 43646995 | furnizare | 48515000-1 | 25.06.2026 | 799 |
| Obiectul contractului: licenta zoom workplace pro - 100 participant, 1 utilizator/cont, valabilitate 1 an | ||||||
| DA40453272 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE CUI: 14583567 | EXPERTS ZONE DIGITAL SRL CUI: 49394145 | furnizare | 48517000-5 | 22.05.2026 | 305 |
| Obiectul contractului: licenta microsoft office 365 personal 1 an, 5 dispozitive | ||||||
| DA40194243 | HYDROKOV SA CUI: 8574327 | FLUID GROUP HAGEN SRL CUI: 13430603 | servicii | 48517000-5 | 17.04.2026 | 2.163 |
| Obiectul contractului: software pt citirea contoarelor cu modul radio - tarif pe 3 luni | ||||||
| DA39874086 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE CUI: 14583567 | EXPERTS ZONE DIGITAL SRL CUI: 49394145 | furnizare | 48517000-5 | 23.02.2026 | 340 |
| Obiectul contractului: licenta microsoft office 365 personal 1 an, 5 dispozitive | ||||||
| DA39670493 | HYDROKOV SA CUI: 8574327 | FLUID GROUP HAGEN SRL CUI: 13430603 | servicii | 48517000-5 | 20.01.2026 | 2.163 |
| Obiectul contractului: software pt citirea contoarelor cu modul radio - tarif pe 3 luni | ||||||
| DA39547341 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA CUI: 4404672 | IMPORT EXPORT INTER-ELCO SRL CUI: 5896298 | servicii | 48515000-1 | 16.12.2025 | 5.040 |
| Obiectul contractului: eset protect complete on-prem - 25 licente /1 luna | ||||||
| DA39390622 | CASA CORPULUI DIDACTIC CSUTAK VILMOS COVASNA CUI: 4925590 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | servicii | 48517000-5 | 27.11.2025 | 672 |
| Obiectul contractului: abonament google workspace education | ||||||
| DA39348519 | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404605 | IMPORT EXPORT INTER-ELCO SRL CUI: 5896298 | furnizare | 48515000-1 | 21.11.2025 | 893 |
| Obiectul contractului: achizitionare licenta zoom one pro 1 user/1year | ||||||
| DA39240284 | SCOALA GIMNAZIALA KONSZA SAMU CUI: 13652111 | CSABACOMPUTER SRL CUI: 19145800 | furnizare | 48517000-5 | 07.11.2025 | 2.893 |
| Obiectul contractului: licenta office pro plus 2016 activare online | ||||||
| DA38205352 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE CUI: 14583567 | EXPERTS ZONE DIGITAL SRL CUI: 49394145 | furnizare | 48517000-5 | 27.05.2025 | 206 |
| Obiectul contractului: licenta microsoft office 365 personal 1 an, 5 dispozitive | ||||||
| DA38097847 | SCOALA GIMNAZIALA BARTHA KAROLY CUI: 13646756 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | servicii | 48517000-5 | 13.05.2025 | 269 |
| Obiectul contractului: 48517000-5 pachete software it (rev.2) | ||||||
| DA37552107 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE CUI: 14583567 | EXPERTS ZONE DIGITAL SRL CUI: 49394145 | furnizare | 48517000-5 | 26.02.2025 | 247 |
| Obiectul contractului: microsoft office 365 personal, engleza, subscriptie 1 an, 1 utilizator pc/mac, electronica | ||||||
| DA37268587 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA CUI: 4404672 | IMPORT EXPORT INTER-ELCO SRL CUI: 5896298 | furnizare | 48515000-1 | 09.01.2025 | 2.160 |
| Obiectul contractului: eset protect complete on-prem - 25 licente /1 luna | ||||||
| DA37252427 | SCOALA GIMNAZIALA BIBO JOZSEF CUI: 13653117 | BEZO SRL CUI: 1115459 | servicii | 48517000-5 | 24.12.2024 | 1.650 |
| Obiectul contractului: pachete software it | ||||||
| DA37080339 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA CUI: 4404672 | IMPORT EXPORT INTER-ELCO SRL CUI: 5896298 | furnizare | 48515000-1 | 03.12.2024 | 360 |
| Obiectul contractului: eset protect complete on-prem - 25 licente /1 luna | ||||||
| DA37021139 | SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII SFANTU GHEORGHE - MVESZETI NEPISKOLA SEPSISZENTGYRGY CUI: 4404397 | EXPERTS ZONE DIGITAL SRL CUI: 49394145 | servicii | 48517000-5 | 28.11.2024 | 1.965 |
| Obiectul contractului: adobe creative cloud all apps for teams, windows/mac educationala, subscriptie anuala | ||||||
| DA37012847 | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404605 | IMPORT EXPORT INTER-ELCO SRL CUI: 5896298 | furnizare | 48515000-1 | 25.11.2024 | 893 |
| Obiectul contractului: achizitionare licenta zoom one pro 1 user/1year | ||||||
| DA36855731 | CASA CORPULUI DIDACTIC CSUTAK VILMOS COVASNA CUI: 4925590 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | servicii | 48517000-5 | 06.11.2024 | 600 |
| Obiectul contractului: abonament google workspace education teaching and learning upgrade | ||||||
| DA36677390 | CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA COVASNA CUI: 29497588 | INFOCENTER SRL CUI: 16474833 | furnizare | 48517000-5 | 10.10.2024 | 100 |
| Obiectul contractului: microsoft office 2021 prol plus, licenta electronica, professional | ||||||
| DA36367804 | SCOALA GIMNAZIALA BARTHA KAROLY CUI: 13646756 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | servicii | 48517000-5 | 28.08.2024 | 303 |
| Obiectul contractului: 48517000-5 pachete software it (rev.2) | ||||||
| DA36366853 | SCOALA GIMNAZIALA BARTHA KAROLY CUI: 13646756 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | servicii | 48517000-5 | 28.08.2024 | 84 |
| Obiectul contractului: 48517000-5 pachete software it (rev.2 | ||||||
| DA36366710 | SCOALA GIMNAZIALA BARTHA KAROLY CUI: 13646756 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | servicii | 48517000-5 | 28.08.2024 | 101 |
| Obiectul contractului: 48517000-5 pachete software it (rev.2) | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct