| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41279713 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA CUI: 4244954 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 33711900-6 | 28.09.2026 | 112 |
| Obiectul contractului: jasol sapun lichid 5l buc | ||||||
| DA41252632 | SCOALA GIMNAZIALA ION CIUREA FALTICENI CUI: 18260437 | BOTUSANU COM SRL CUI: 5506220 | furnizare | 33711900-6 | 24.09.2026 | 656 |
| Obiectul contractului: gpp dumbrava minunata produse de curatenie | ||||||
| DA41248699 | AEROPORTUL STEFAN CEL MARE SUCEAVA RA CUI: 713454 | ARTRA SRL CUI: 8420689 | furnizare | 33711900-6 | 23.09.2026 | 2.208 |
| Obiectul contractului: sapun spuna 1 l | ||||||
| DA41203446 | SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI CUI: 5432514 | BBRAUN MEDICAL SRL CUI: 11080242 | furnizare | 33711900-6 | 18.09.2026 | 199 |
| Obiectul contractului: softaskin 1000m - nn | ||||||
| DA41178330 | CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA SUCEAVA CUI: 19192993 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | furnizare | 33711900-6 | 14.09.2026 | 92 |
| Obiectul contractului: sapun lichid 5l-amiano | ||||||
| DA41106402 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SF ANDREI GURA HUMORULUI CUI: 4440926 | KALMAN DISTRIBUTION SRL CUI: 9930937 | furnizare | 33711900-6 | 07.09.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: sapun protex lichid 300ml | ||||||
| DA41112145 | BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA SUCEAVA CUI: 39201328 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 33711900-6 | 04.09.2026 | 162 |
| Obiectul contractului: sapun lichid 5 l | ||||||
| DA41096285 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA CUI: 4244954 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 33711900-6 | 02.09.2026 | 168 |
| Obiectul contractului: jasol sapun lichid 5l - buc | ||||||
| DA41067206 | COMUNA BOROAIA CUI: 4326787 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 33711900-6 | 28.08.2026 | 280 |
| Obiectul contractului: sapun lichid | ||||||
| DA41061765 | AEROPORTUL STEFAN CEL MARE SUCEAVA RA CUI: 713454 | ARTRA SRL CUI: 8420689 | furnizare | 33711900-6 | 27.08.2026 | 2.208 |
| Obiectul contractului: sapun spuma 1l | ||||||
| DA40974699 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL IOAN CEL NOU SUCEAVA CUI: 4243983 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 33711900-6 | 11.08.2026 | 3.840 |
| Obiectul contractului: sapun lichid cu pompita 500 ml ph neutru cu glicerina axial | ||||||
| DA40961480 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL IOAN CEL NOU SUCEAVA CUI: 4243983 | BBRAUN MEDICAL SRL CUI: 11080242 | furnizare | 33711900-6 | 10.08.2026 | 748 |
| Obiectul contractului: softaskin 500 ml - sapun lichid pentru spalarea mainilor | ||||||
| DA40935507 | SPITALUL MUNICIPAL SF DOCTORI COSMA SI DAMIAN RADAUTI CUI: 4327367 | BBRAUN MEDICAL SRL CUI: 11080242 | furnizare | 33711900-6 | 04.08.2026 | 1.484 |
| Obiectul contractului: sapun dezinfectant cu clorhexidina 4% - lifoscrub, 1000 ml - 19913 opm tp1 | ||||||
| DA40895466 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA CUI: 4244920 | BOGMAR SRL CUI: 10979365 | furnizare | 33711900-6 | 31.07.2026 | 779 |
| Obiectul contractului: hygienum sapun lichid dezinfectant extraspumare 250m | ||||||
| DA40884410 | AEROPORTUL STEFAN CEL MARE SUCEAVA RA CUI: 713454 | ARTRA SRL CUI: 8420689 | furnizare | 33711900-6 | 27.07.2026 | 2.208 |
| Obiectul contractului: sapun spuma 1l | ||||||
| DA40852803 | SPITALUL ORASENESC GURA HUMOR CUI: 5347770 | UNIMEDIK IMPEX SRL CUI: 30410916 | furnizare | 33711900-6 | 20.07.2026 | 1.440 |
| Obiectul contractului: dermanios scrub cg | ||||||
| DA40792346 | UNITATE DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CARMEN SYLVA BROSTENI CUI: 15915702 | OTI DISTRIBUTION SUCEAVA SRL CUI: 19651506 | servicii | 33711900-6 | 10.07.2026 | 1.292 |
| Obiectul contractului: diverse curatenie | ||||||
| DA40787419 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL IOAN CEL NOU SUCEAVA CUI: 4243983 | BBRAUN MEDICAL SRL CUI: 11080242 | furnizare | 33711900-6 | 09.07.2026 | 624 |
| Obiectul contractului: oftaskin 500 ml - sapun lichid pentru spalarea mainilor 180214 opm | ||||||
| DA40741651 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SF ANDREI GURA HUMORULUI CUI: 4440926 | KALMAN DISTRIBUTION SRL CUI: 9930937 | furnizare | 33711900-6 | 02.07.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: sapun protex lichid 300ml | ||||||
| DA40741742 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SF ANDREI GURA HUMORULUI CUI: 4440926 | KALMAN DISTRIBUTION SRL CUI: 9930937 | furnizare | 33711900-6 | 02.07.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: sapun rufe | ||||||
| DA40708711 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL IOAN CEL NOU SUCEAVA CUI: 4243983 | OFFICE & MORE SRL CUI: 18560868 | furnizare | 33711900-6 | 26.06.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: sapun lichid cu pompita 500 ml, ph neutru cu glicerina axial | ||||||
| DA40618312 | AEROPORTUL STEFAN CEL MARE SUCEAVA RA CUI: 713454 | ARTRA SRL CUI: 8420689 | furnizare | 33711900-6 | 15.06.2026 | 2.429 |
| Obiectul contractului: sapun spuma 1l | ||||||
| DA40587595 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PINOCCHIO FALTICENI CUI: 18260453 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | furnizare | 33711900-6 | 11.06.2026 | 258 |
| Obiectul contractului: gpp pinocchio achozitie produse pentru intretinere | ||||||
| DA40589973 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SF ANDREI GURA HUMORULUI CUI: 4440926 | KALMAN DISTRIBUTION SRL CUI: 9930937 | furnizare | 33711900-6 | 10.06.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: sapun protex lichid 300ml | ||||||
| DA40590026 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SF ANDREI GURA HUMORULUI CUI: 4440926 | KALMAN DISTRIBUTION SRL CUI: 9930937 | furnizare | 33711900-6 | 10.06.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: sapun rufe | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct