Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA39511866 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30000000-9 11.12.2025 2.075
Obiectul contractului: pachet consumabile birou
DA39009384 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30192000-1 03.10.2025 485
Obiectul contractului: pachet tonere si accesorii
DA37207868 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 42964000-1 17.12.2024 515
Obiectul contractului: pachet consumabile birou
DA34774219 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30125100-2 27.12.2023 1.681
Obiectul contractului: tonere
DA34770005 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30232110-8 22.12.2023 2.100
Obiectul contractului: multifunctionala brother mfc l5750dw
DA34769935 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30125100-2 22.12.2023 840
Obiectul contractului: tonere
DA34348808 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30125100-2 26.10.2023 771
Obiectul contractului: tonere imprimanta, hirtie a4
DA32786321 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 42964000-1 14.03.2023 656
Obiectul contractului: echipament birotica
DA32209503 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30125100-2 16.12.2022 251
Obiectul contractului: cartuse de toner
DA31154359 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30125100-2 09.08.2022 571
Obiectul contractului: cartuse de toner
DA30074020 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30200000-1 03.03.2022 799
Obiectul contractului: accesorii pentru computer
DA28631071 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30200000-1 26.08.2021 833
Obiectul contractului: echipament si accesorii pentru computer
DA27930988 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30200000-1 10.05.2021 1.189
Obiectul contractului: pachet echipament, accesorii si cartuse
DA25736019 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30200000-1 03.06.2020 676
Obiectul contractului: echipament si accesorii pentru computer
DA24651261 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30200000-1 10.12.2019 945
Obiectul contractului: pachet consumabile
DA24499814 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30200000-1 26.11.2019 739
Obiectul contractului: pachet echipament
DA23061762 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 38652120-7 17.05.2019 1.807
Obiectul contractului: videoproiector
DA22996923 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30200000-1 10.05.2019 710
Obiectul contractului: echipament si accesorii pentru computer
DA22298838 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30200000-1 29.01.2019 588
Obiectul contractului: echipament si accesorii pentru computer
DA21761642 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SAT URVIS DE BEIUS COMUNA SOIMI CUI: 30646241 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30125110-5 15.11.2018 420
Obiectul contractului: pachet cartuse

20 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API