Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41182764 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 servicii 50800000-3 16.09.2026 769
Obiectul contractului: servicii de verificare si reparare echipament it
DA41182865 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30232000-4 16.09.2026 165
Obiectul contractului: pachet echipamente periferice si accesorii it
DA41182892 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30197000-6 16.09.2026 205
Obiectul contractului: articole de birou
DA40559901 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 39830000-9 05.06.2026 663
Obiectul contractului: pachet produse curatenie
DA40559870 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30192700-8 05.06.2026 2.861
Obiectul contractului: pachet produse papetarie
DA40559853 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30232000-4 05.06.2026 215
Obiectul contractului: pachet echipamente periferice
DA40559826 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 servicii 50800000-3 05.06.2026 182
Obiectul contractului: reparatie imprimanta xerox 3225
DA38944495 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30232000-4 25.09.2025 231
Obiectul contractului: echipamente periferice si accesorii it
DA38944612 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30192700-8 25.09.2025 1.495
Obiectul contractului: pachet papetarie
DA38621316 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 servicii 50800000-3 31.07.2025 546
Obiectul contractului: reparatii conform deviz
DA38621379 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30192700-8 31.07.2025 3.666
Obiectul contractului: pachet produse papetarie
DA38621422 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30232000-4 31.07.2025 471
Obiectul contractului: echipamente pc
DA38625206 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 39831240-0 31.07.2025 5.246
Obiectul contractului: pachet produse curatenie
DA37003067 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30192700-8 25.11.2024 847
Obiectul contractului: pachet produse papetarie
DA37003098 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 servicii 50800000-3 25.11.2024 261
Obiectul contractului: reparatie imprimanta
DA36402008 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30192700-8 30.08.2024 4.918
Obiectul contractului: pachet produse papetarie
DA36397597 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 39831240-0 30.08.2024 1.260
Obiectul contractului: produse curatenie
DA36275843 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 servicii 50800000-3 09.08.2024 353
Obiectul contractului: reparatie laptop
DA36261886 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 39831240-0 07.08.2024 613
Obiectul contractului: pachet produse curatenie
DA36261910 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 31440000-2 07.08.2024 126
Obiectul contractului: baterii r6 varta
DA36261941 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30125110-5 07.08.2024 101
Obiectul contractului: cartuse imprimanta
DA35891115 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 44423000-1 06.06.2024 4.402
Obiectul contractului: pachet materiale sectie votare
DA35894303 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 servicii 50800000-3 06.06.2024 575
Obiectul contractului: servicii reparare laptop
DA35894724 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 39831240-0 06.06.2024 290
Obiectul contractului: materiale de curatenie
DA35300280 COMUNA PIETRARI CUI: 2574093 INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 furnizare 30237000-9 20.03.2024 126
Obiectul contractului: alimentator lenovo 20v/3.25a original

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API